Determine Prevenzione Medico 2023
ELENCO DETERMINE 2023 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO | |||||
Tipologia | Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista (€) | Estremi dei Documenti allegati |
DETERMINA | 1 | 26/1/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2022 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 3.231,69 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 2 | 26/1/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 2.720,52 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 3 | 02/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE E PRECEDENTI 2022 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 3.136,98 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 4 | 22/2/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2022 | 1.664,85 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 5 | 03/03/2023 | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E/O CONVENZIONATO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO PER L'ANNO 2023 | - | Allegati nn. 1 - 2 |
DETERMINA | 6 | 16/03/2023 | LIQUIDAZONE E PAGAMENTO DEL PERSONALE DELLE UU.OO.CC. PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO E IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE CON ATTIVITA' DI DOCENZA E TUTORAGGIO EFFETTUATE NELL'ANNO 2022 NELL'AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO PSN ANNI 2014-2015 "SVILUPPO DI COMPETENZE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEL CONTESTO SCOLASTICO" CON DELIBERAZIONE N.54 DEL 16/05/2019 DEL DIRETTORE GENERALE- ASP PALERMO | 15.090,00 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
DETERMINA | 7 | 17/03/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 24.10.2022 AL 28.10.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3 | 870,92 € | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 8 | 17/03/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI FAVIGNANA, USTICA E LAMPEDUSA NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 DEL T.P.A.L.L. MATRICOLA N. *** IN FORZA DELL'U.O.C. IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA | 324,53 € | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 9 | 17/03/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2023 | 2.668,32 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 10 | 21/03/2023 | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN FAVORE DEL DIRIGENTE MEDICO T.M. MATRICOLA N. *** - CONTESTUALE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE CONCESSA ALLA STESSA DIPENDENTE GIUSTA DETERMINAZIONE N°05 DEL 03/03/2023 | - | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
DETERMINA | 11 | 05/12/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2022 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 2.234,43 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7 |
DETERMINA | 12 | 16/5/2023 | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN FAVORE DEL TPALL F.S. MATRICOLA N. *** - CONTESTUALE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE CONCESSA ALLO STESSO DIPENDENTE GIUSTA DETERMINAZIONE N° 05 DEL 03/03/2023 | - | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
DETERMINA | 13 | 17/05/2023 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE (CTG. C) - DIPENDENTE S.M. MATR *** | _ | _ |
DETERMINA | 14 | 18/05/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 2.326,32 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7 |
DETERMINA | 15 | 18/05/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 2.305,10 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7 |
DETERMINA | 16 | 18/05/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 3.032,89 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7 |
DETERMINA | 17 | 23/05/2023 | CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA PER ESERCITAZIONI PRATICHE DI TATUAGGIO E PIERCING NELL'AMBITO DEL 6 ° CORSO DI FORMAZIONE DA REALIZZARE AI SENSI DEL D.A.R.S. 31/07/2003 | 1.920,00 € | Allegato sub n. 1 |
DETERMINA | 18 | 30/05/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2023 | 2.856,77 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 19 | 30/05/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2023 | 2.768,34 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 20 | 06/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2022 | 3.983,77 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 21 | 06/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2022 | 2.713,32 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 22 | 06/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2022 | 3.827,33 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 23 | 06/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2022 | 4.135,05 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 24 | 06/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 | 4.494,02 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 25 | 06/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2022 | 3.075,47 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 26 | 06/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA "PASSI" - ANNO 2021 E REVOCA DETERMINA N.90 DEL 02.09.2022 | 9.999,97 € | Allegati sub lettera "A" e sub n. 1 |
DETERMINA | 27 | 22/06/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2023 | 1.817,81 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 28 | 13/07/2023 | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN FAVORE DEL ASSISTENTE SANITARIO M.A.P. MATRICOLA N. *** - CONTESTUALE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE CONCESSA ALLO STESSO DIPENDENTE GIUSTA DETERMINAZIONE N°05 DEL 03/03/2023 | _ | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
DETERMINA | 29 | 19/07/2023 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 100,33 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO LE ISOLE PELAGIE PER IL PERIODO DAL 07/09/2022 DELL'OPERATORE TECN. INFORM. MATRICOLA N. *** IN FORZA AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 451,67 € | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 30 | 19/07/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 25.11.2022 AL 28.11.2022 DEL COADIUTORE AMMINISTRATIVO MATRICOLA N. *** E DELL'OPERATORE TECN. INFORM. MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 1.255,70 € | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 31 | 19/07/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA/LINOSA PER IL PERIODO DAL 28.11.2022 AL 01.12.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3 | 611,67 € | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 32 | 19/07/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA PER IL PERIODO DAL 01.12.2022 AL 02.12.2022 DEL COADIUTORE AMMINISTRATIVO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 234,76 € | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 33 | 27/07/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2023 | 4.324,34 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 34 | 27/07/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2023 | 4.376,88 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 35 | 27/07/2023 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL 6° CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI A TATUAGGIO E PIERCING TENUTO DALL'AZIENDA DAL 29.05.2023 AL 28.06.2023, CON ESAME CONCLUSIVO IL 18.07.2023 | 14.280,00 € | Allegato n. 1 |
DETERMINA | 36 | 2023-07-08 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE (CTG. C) - DIPENDENTE A.M. MATR ** | _ | _ |
DETERMINA | 37 | 08/07/2023 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - DIRIGENTE MEDICO - DIPENDENTE P.G. MATR ** | _ | _ |
DETERMINA | 38 | 08/07/2023 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - DIRIGENTE MEDICO - DIPENDENTE C.F. MATR ** | _ | _ |
DETERMINA | 39 | 08/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2023 | 2.640,24 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 40 | 08/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2023 | 1.585,80 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 41 | 23/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2023 | 4.601,60 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 42 | 23/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2023 | 3.658,17 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 43 | 19/09/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITà DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA "PASSI" - 2022 | 9.999,94 € | Allegati sub lettera "A" e sub n. 1 ; |
DETERMINA | 44 | 19/09/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2023 | 1.941,76 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 45 | 28/09/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2023 | 2.232,12 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 46 | 10/10/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 2.155,99 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7 |
DETERMINA | 47 | 10/10/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 1.949,76 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7 |
DETERMINA | 48 | 02/11/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2023 | 2.298,27 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 49 | 20/11/2023 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE (CTG. D) - DIPENDENTE G.A. MATR ** | _ | _ |
ELENCO PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE ANNO 2023 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Determine Dipartimento Prevenzione Medico 2022
ELENCO DETERMINE 2022 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO | |||||
Tipologia | Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista (€) | Estremi dei Documenti allegati |
DETERMINA | 1 | 01/10/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI AGOSTO 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 4114,44 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 2 | 01/10/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 3589,41 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 3 | 01/10/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI OTTOBRE 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 3531,58 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 4 | 17/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2021 | 3379,86 | Allegati nn. 1 - 7 |
DETERMINA | 5 | 17/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2021 | 2673,99 | Allegati nn. 1 - 7 |
DETERMINA | 6 | 17/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2021 | 3638,58 | Allegati nn. 1 - 7 |
DETERMINA | 7 | 17/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2021 | 3242,92 | Allegati nn. 1 - 7 |
DETERMINA | 8 | 17/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2021 | 2411,62 | Allegati nn. 1 - 7 |
DETERMINA | 9 | 25/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 14/11/2021 AL 20/11/2021 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 727,86 | Allegato n. 7 |
DETERMINA | 10 | 25/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 12/09/2021 AL 15/09/2021 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITà DI PREVENZIONE AREA 3 | 566,83 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 11 | 25/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 20/10/2021 AL 05/10/2021 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 2056,36 | Allegato n. 7 |
DETERMINA | 12 | 25/01/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €18,17 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 18/10/2021 AL 21/10/2021 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 481,83 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 13 | 25/01/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €11,17 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 29/11/2021 AL 02/12/2021 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 488,38 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 14 | 25/01/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €124,09 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 30/08/2021 AL 01/09/2021 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL U.O.C. SANITà PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA | 302,33 | Allegato n. 7 |
DETERMINA | 15 | 02/02/2022 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITà PUBBLICA - DIPENDENTE (MATR.***) | 0,00 | - |
DETERMINA | 16 | 02/04/2022 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE, IN FAVORE DEL DIPENDENTE MATR. *** | 807,67 | Allegato A |
DETERMINA | 17 | 02/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER ISPETTORI REACH PRESO IL CEFPAS DI CALTANISSETTA NEL PERIODO DAL 30/10/2018 AL 31/10/2018 | 138,50 | Allegato n. 7 |
DETERMINA | 18 | 02/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER ISPETTORI REACH PRESO LA CITTA' DI TORINO NEL PERIODO DAL 11/03/2019 AL 14/03/2019 | 445,56 | Allegato n. 7 |
DETERMINA | 19 | 02/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 31/08/2021 AL 03/09/2021 DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 883,38 | Allegati nn. 2 - 7 |
DETERMINA | 20 | 02/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 09/11/2021 AL 13/11/2021 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N.*** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 506,16 | Allegato n. 7 |
DETERMINA | 21 | 02/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 25/11/2021 AL 27/11/2021 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO U.O.C. SANITA' PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA | 302,66 | Allegato n. 7 |
DETERMINA | 22 | 02/07/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €85,53 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERDIODO DAL 05/10/2021 AL 07/10/2021 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. *** E N. ***IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 639,72 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 23 | 02/07/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €94,64 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERDIODO DAL 30/11/2021 AL 01/12/2021 DEI DIPENDENTI MATRICOLA N. *** E N. *** IN FORZA ALL'U.O.C. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA | 487,36 | Allegati nn. 2 - sub n. 7 |
DETERMINA | 24 | 02/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERDIODO DAL 20/12/2021 AL 21/12/2021 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. *** E N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 748,20 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 25 | 02/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 04/10/2021 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. *** E N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 141,40 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 26 | 02/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 12/07/2021 DEL T.P.A.LL.L. MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 72,02 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 27 | 02/10/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITà ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE E MESI PRECENDENTI | 70556,78 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
DETERMINA | 28 | 22/2/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 5035,40 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 29 | 22/2/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI DICEMBRE E MESI PRECEDENTI 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 5574,42 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 30 | 02/08/2022 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE PER L'ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL 5° CORSO PER OPERATORI ADDETTI TATUAGGI E PIERCING GENNAIO-FEBBRAIO 2022 ESAMI 01/03/2022 | 13.080,00 | |
DETERMINA | 31 | 03/09/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2021 | 20166,40 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
DETERMINA | 32 | 04/05/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE | 8819,79 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
DETERMINA | 33 | 04/05/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI FICEMBRE E MESI PRECEDENTI 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -INTEGRAZIONE | 259,50 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 34 | 04/06/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITà ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 | 69662,97 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
DETERMINA | 35 | 21/4/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2021 | 2408,59 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 |
DETERMINA | 36 | 21/4/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2021 | 3849,75 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 |
DETERMINA | 37 | 21/4/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2021 | 4677,74 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 |
DETERMINA | 38 | 21/4/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2021 | 5113,7 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 |
DETERMINA | 39 | 21/4/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2021 | 4162,44 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 |
DETERMINA | 40 | 26/4/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA PARI AD €71,94 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 05/01/2022 AL 06/01/2022 DEL PERSONALE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 175,00 | Allegato n. 7 |
DETERMINA | 41 | 26/4/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 6,27 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 30/01/2022 AL 02/02/2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 314,73 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 42 | 26/4/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 17/01/2022 AL 27/01/2022 DEI DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA N. *** E N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITà DI PREVENZIONE AREA 3 | 1037,41 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 43 | 05/05/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI GENNAIO 2022 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 5081,65 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 44 | 05/05/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 5328,74 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 45 | 05/11/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 06/03/2021 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. *** E N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 144,12 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 46 | 05/11/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €162,00 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERDIODO DAL 14/03/2022 AL 15/03/2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. *** E N. ***IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 612,00 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 47 | 05/11/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 21/02/2022 AL 24/02/2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITà DI PREVENZIONE AREA 3 | 572,41 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 48 | 05/11/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 16/03/2022 DEL T.P.A.LL.L. MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.C. LABORATORIO MEDICO DI SANITà PUBBLICA | 72,06 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 49 | 05/11/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI MARZO E MESI PRECEDENTI 2022 | 29307,78 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
DETERMINA | 50 | 20/5/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 10/03/2022 AL 13/13/2022 E GIORNO 25/03/2022 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO U.O.C. SANITà PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA | 447,79 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 51 | 20/5/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERIODO DAL 19/04/2022 AL 21/04/2022 DEI TT.PA.LL.L. MATRICOLA N. *** E N. *** IN FORZA ALL’U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 976,16 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 52 | 20/5/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 28/03/2022 AL 31/03/2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL’U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 606,41 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 53 | 20/5/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 134,80 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 19/04/2022 AL 21/04/2022 DEI DIPENDENTI MATRICOLA N. *** E N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 710,90 | Allegato n. 7 |
DETERMINA | 54 | 20/5/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI USTICA IL GIORNO 20/04/2021 DEI TT.PA.LL.L. MATRICOLA N. *** E N. *** IN FORZA ALL’U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 140,12 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 55 | 20/5/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 13/10/2021 AL 20/10/2021 PERSONALE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 774,78 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 56 | 06/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL’U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2021 | 2090,32 | Allegati nn. 1 - 7 |
DETERMINA | 57 | 06/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL’U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2021 | 2450,70 | Allegati nn. 1 - 7 |
DETERMINA | 58 | 06/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2021 E MESI PRECEDENTI | 23086,52 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
DETERMINA | 59 | 06/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI APRILE E MESI PRECEDENTI 2022 | 39708,69 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
DETERMINA | 60 | 22/6/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA PER IL PERIODO DAL 17/12/2021 AL 19/12/2021 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 306,96 | Allegato n. 7 |
DETERMINA | 61 | 22/6/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 166,54 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 23/06/2021 AL 25/06/2021 PERSONALE MATRICOLA N. *** E N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 631,24 | Allegati nn. 2 - 7 |
DETERMINA | 62 | 22/6/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA PER IL PERIODO DAL 18/06/2021 AL 20/06/2021 DEI DIPENDENTI MATRICOLA N. *** E N.*** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 556,48 | Allegati nn. 2 - 7 |
DETERMINA | 63 | 22/6/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 86,99 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI USTICA, PER IL PERIODO DAL 18/11/2021 AL 19/11/2021 PERSONALE MATRICOLA N. *** E N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 360,79 | Allegati nn. 2 - 7 |
DETERMINA | 64 | 22/6/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 84,96 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 20/11/2021 AL 21/11/2021 PERSONALE MATRICOLA N. *** E N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 437,82 | Allegati nn. 2 - sub 7 |
DETERMINA | 65 | 30/6/2022 | AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 0 | Allegati nn. 1 - 2 |
DETERMINA | 66 | 07/06/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 06/01/2022 AL 09/01/2022 PERSONALE MATRICOLA N. *** E N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 814,87 | Allegati nn. 2 - sub 7 |
DETERMINA | 67 | 07/06/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA, PER IL PERIODO DAL 17/01/2022 AL 19/01/2022 PERSONALE MATRICOLA N. *** E N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 617,16 | Allegati nn. 2 - sub 7 |
DETERMINA | 68 | 07/06/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 27,32 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 06/02/2022 AL 09/02/2022 PERSONALE MATRICOLA N. ***, N. *** E N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 1321,74 | Allegati nn. 2 - sub 7 |
DETERMINA | 69 | 07/06/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 4,68 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 09/03/2022 AL 09/03/2022 PERSONALE MATRICOLA N. *** E N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 994,38 | Allegati nn. 2 - sub 7 |
DETERMINA | 70 | 07/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI MAGGIO E MESI PRECEDENTI 2022 | 28857,33 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
DETERMINA | 71 | 18/07/2022 | LIQUIDAZONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI MARZO 2022 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 5311,00 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 72 | 18/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI APRILE 2022 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 2952,25 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 73 | 18/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI MAGGIO 2022 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 4279,42 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 74 | 19/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2022 | 2636,64 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 75 | 19/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2022 | 3122,92 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 76 | 28/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 09.05.2022 AL 12.05.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3 | 606,41 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 77 | 28/07/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 38.99 TRATTAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 19.04.2022 AL 21.04.2022 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 383,86 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 78 | 28/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 16.05.2022 AL 18.05.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3 | 571,50 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 79 | 28/07/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 23.65 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERIODO DAL 16.05.2022 AL 18.05.2022 DEI TT.PA.LL.L. MATRICOLA N. *** E N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 771,85 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 80 | 28/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 07.06.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. *** E N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 117,26 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 81 | 28/07/2022 | LIQUIDAZONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERIODO DAL 04.07.2022 AL 08.07.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N.*** E N.*** IN FORZA ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO | 1333,00 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 82 | 08/04/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONAE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2022 | 3010,97 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 |
DETERMINA | 83 | 08/04/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2022 | 4213,44 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 |
DETERMINA | 84 | 08/04/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL' UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2022 | 5651,84 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 |
DETERMINA | 85 | 08/11/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GORNO 16.05.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. *** E N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 144,12 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 86 | 08/11/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L' ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERIODO DAL 06.06.2022 AL 09.06.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N.*** E N.*** IN FORZA ALL' U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 1060,96 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 87 | 08/11/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L' ISOLA DI USTICA IL GIORNO 06.07.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N.*** E N.*** IN FORZA ALL' U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 182,60 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 88 | 08/11/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERIODO DAL 04.07.2022 AL 06.07.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N.*** E N.*** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZONE AREA 3 | 944,62 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 89 | 08/11/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 22.06.2022 AL 23.06.2022 DEI DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA N.***, N.*** E N.*** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 1053,63 | Allegati nn. 2 - sub 7 |
DETERMINA | 90 | 09/02/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA "PASSI" - ANNO 2021 | 9999,97 | Allegato sub lettera A - sub n. 7 |
DETERMINA | 91 | 09/12/2022 | LIQUIDAZONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI GIUGNO E NEI MESI PRECEDENTI 2022 | 43061,87 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
DETERMINA | 92 | 15/09/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2022 | 2350,95 | Allegati nn. 1 - 7 |
DETERMINA | 93 | 15/09/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2022 | 3265,62 | Allegati nn. 1 - 7 |
DETERMINA | 94 | 27/09/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 13.06.2022 AL 16.06.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3 | 611,41 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 95 | 27/09/2022 | LIQUIDAZONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 18.07.2022 AL 21.07.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N.*** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3 | 611,93 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 96 | 30/09/2022 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI PROGRAMMATORE CTG.C- DIPENDENTE (MATR. ***) | - | - |
DETERMINA | 97 | 30/09/2022 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO -INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - DIPENDENTE (MATR. ***) | - | - |
DETERMINA | 98 | 10/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER I MESI DI GIUGNO E MESI PRECEDENTI 2022 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 3810,20 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 99 | 10/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI LUGLIO 2022 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 2584,92 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 100 | 10/12/2022 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE- DIPENDENTE ( MATR. ***) | - | - |
DETERMINA | 101 | 19/10/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI LUGLIO E NEI MESI PRECEDENTI 2022 | 30898,77 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
DETERMINA | 102 | 24/10/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PERSONALE DELLE UU.OO.CC. PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO E IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE CON ATTIVITA' DI DOCENZA E TUTORAGGIO EFFETTUATE NELL'ANNO 2021/2022 NELL'AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO PSN ANNI 2014-2015 "SVILUPPO DI COMPETENZE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEL CONTESTO SCOLASTICO" CON DELIBERAZIONE N. 54 DEL 16/05/2019 DEL DIRETTORE GENERALE - ASP PALERMO | 45460,00 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 |
DETERMINA | 103 | 24/10/2022 | LIQUIDAZONE E PAGAMENTO DEL PERSONALE DELLE UU.OO.CC. PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO E IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE CON ATTIVITA' DI DOCENZA E TUTORAGGIO EFFETTUATE NELL'ANNO 2020 E 2021/2022 NELL'AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO PSN ANNI 2014-2015 "MONITORAGGIO E CONTROLLO SUGLI ADEMPIMENTI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" CON DELIBERAZIONE N.55 DEL 16/05/2019 DEL DIRETTORE GENERALE- ASP PALERMO | 33240,00 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
DETERMINA | 104 | 11/03/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA E LINOSA, PER IL PERIODO DAL 05.07.2022 AL 10.07.2022 DEL PERSONALE DIPENDENTE, MATRICOLA N. ***, N. *** E N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 2876,11 | Allegati nn. 2 - sub 7 |
DETERMINA | 105 | 11/03/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 05.07.2022 AL 10.07.2022 DEI DIPENDENTI MATRICOLA N. *** E N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3 | 1193,29 | Allegati nn. 2 - sub 7 |
DETERMINA | 106 | 11/03/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 01.08.2022 DEL T.P.A.L.L. MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 59,49 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 107 | 11/03/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA E LINOSA NEL PERIODO DAL 01.08.2022 AL 03.08.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. *** E N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 973,07 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 108 | 11/03/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 29.08.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. *** E N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIO NE AREA 3 | 156,16 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 109 | 11/03/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2022 | 2570,00 | Allegati sub 1 - sub 7 |
DETERMINA | 110 | 11/03/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2022 | 2412,15 | Allegati sub 1 - sub 7 |
DETERMINA | 111 | 11/03/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI USTICA IL GIORNO 06.07.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO L'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3 | 78,08 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 112 | 22/11/2022 | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN FAVORE DEL DIRIGENT EMEDICO MATRICOLA N. *** - CONTESTUALE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE CONCESSA ALLO STESSO DIPENDENTE GIUSTA DETERMINAZIONE N. 65 DEL 30.06.2022 | - | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
DETERMINA | 113 | 12/06/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L' ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERIODO DAL 20/08/2022 AL 23/08/2022 DI N. 8 TT.PP.AA.LL. IN SERVIZIO PRESSO IL DIP. PREVENZIONE | 4088,38 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 114 | 12/06/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 17/05/2022 AL 21/05/2022 DEL PERSONALE DIPENDENTE, MATR. N. ***, N. *** E N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIP. PREVENZIONE | 1962,35 | Allegati nn. 2 - sub 7 |
DETERMINA | 115 | 12/06/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2022 | 2349,55 | Allegati sub 1 - sub 7 |
DETERMINA | 116 | 12/06/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2022 | 2839,98 | Allegati sub 1 - sub 7 |
DETERMINA | 117 | 21/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPINATISTICA ED ANTINFORNTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2022 | 3448,22 | Allegati sub 1 - 2 - 7 |
DETERMINA | 118 | 23/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI USTICA PER IL PERIODO DAL 28/06/2022 AL 29/06/2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATR. N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3 | 205,78 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 119 | 23/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 19/09/2022 AL 23/09/2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATR. N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3 | 774,03 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 120 | 23/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA, PER IL PERIODO DAL 29/06/2022 AL 30/06/2022 DEL PERSONALE DIPENDENTE, MATR. N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIP. PREVENZIONE | 261,08 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 121 | 23/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA E LINOSA, PER IL PERIODO DAL 26/10/2022 AL 28/10/2022 DEL PERSONALE DIPENDENTE, MATR. N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIP. PREVENZIONE | 527,86 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 122 | 30/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERIODO DAL 29/08/2022 AL 01/09/2022 DEI TT.P.A.LL. MATR. N. ***, N. ***, N. ***, N. *** IN FORZA AL DIP. PREVENZIONE AREA 3 | 2822,63 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 123 | 30/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 14/09/2022 DEI TT.P.A.LL. MATR. N. ***, N. ***, IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 127,76 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 124 | 30/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA E LINOSA NEL PERIODO DAL 12/09/2022 AL 14/09/2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATR. N. ***, N. ***, IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 1149,62 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 125 | 30/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 05/10/2022 DEI TT.P.A.LL. MATR. N. ***, N. ***, IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 124,65 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 126 | 30/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA E LINOSA NEL PERIODO DAL 03/10/2022 AL 05/10/2022 EI TT.P.A.LL.L. MATR. N. *** E N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 1318,54 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 127 | 30/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORNTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2022 | 4671,94 | Allegati sub nn. 1 - 2 - 3 |
DETERMINA | 128 | 30/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORNTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2022 | 4451,38 | Allegati sub nn. 1 - 2 - 3 |
DETERMINA | 129 | 30/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2022 | 2653,86 | Allegati sub 1 - sub 7 |
DETERMINA | 130 | 30/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 | 2286,24 | Allegati sub 1 - sub 7 |
DETERMINA | 131 | 30/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIP. PREVENZIONE RELATIVAMENTE AI MESI DI AGOSTO E PRECEDENTI ANNO 2022 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 2864,77 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 1 | 01/10/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI AGOSTO 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 4114,44 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 2 | 01/10/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 3589,41 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
ELENCO PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE ANNO 2022 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
ELENCO PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE ANNO 2022 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO | ||||
Numero Prot. | Data | Oggetto | Spesa prevista (€) | Tipologia |
22000142 | 13/1/2022 | LIQUIDAZIONE UGRI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO A AGOSTO 2021 | 134700,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000176 | 14/1/2022 | LIQUIDAZIONE TAT: A.A. - L.N. | 11220,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000715 | 02/10/2022 | LIQUIDAZIONE TAT: D.A. - F.D.C. - L.N. - M.S. | 8418,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000834 | 16/2/2022 | LIQUIDAZIONE TAT: M.S. | 1000,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000833 | 16/2/2022 | LIQUIDAZIONE FATT. CROCE ROSSA - TRASPORTO IN BIO-CONTENIMENTO DI SOGGETTI COVID-19 POSITIVI 2020/2021 | 22055,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001394 | 03/09/2022 | LIQUIDAZIONE UGRI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LOTTO2 - GIUGNO 2021 | 6,58 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001397 | 03/09/2022 | LIQUIDAZIONE UGRI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO A SOGGETTI POSITIVI COVID-19 SETTEMBRE 2021 | 152300,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001410 | 03/10/2022 | LIQUIDAZIONE UGRI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LOTTO1 - GIUGNO 2021 | 27078,53 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001411 | 03/10/2022 | LIQUIDAZIONE UGRI SERVIZIO SMALTIMENTO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO A COVID-19 OTTOBRE 2021 | 69340,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001579 | 21/3/2022 | LIQUIDAZIONE UGRI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LOTTO1 DELIBERA 171 DEL 16/02/2022 - APRILE E MAGGIO 2021 | 87461,64 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
2201804 | 23/3/2022 | LIQUIDAZIONE TAT: L.N. - M.S. - S.G.A. | 10080,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001987 | 30/3/2022 | LIQUIDAZIONE FATT. UGRI E190 DEL 11/03/2022 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO A NOVEMBRE 2021 | 107360,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002788 | 05/03/2022 | LIQUIDAZIONE TAT: A.G. - C.C. - C.E. - L.N. - M.S. - S.G.A. | 33890,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22003528 | 06/01/2022 | LIQUIDAZIONE TAT: L.N. - S.G. | 13280,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
220004593 | 25/07/2022 | LIQUIDAZIONE ACCREDIA FATT. N. 1303DL E N. 1304DL DEL 16.06.2022 | 6646,53 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22004594 | 25/07/2022 | LIQUIDAZIONE TAT: L.N. - S.G.A. | 11200,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22004733 | 08/02/2022 | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA CORSO TATUAGGI E PIERCING - 5° CORSO DI FORMAZIONE | 1536,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22005008 | 08/11/2022 | LIQUIDAZIONE TAT: M.S. | 3200,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006045 | 17/09/2022 | LIQUIDAZIONE TAT: M.S. | 4000,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22008154 | 12/06/2022 | LIQUIDAZIONE TAT: M.S. - Z.S. | 3249,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000049 | 01/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 75.075,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000049 | 01/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 9.790,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000049 | 01/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 1.468.500,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000049 | 01/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 59.400,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000052 | 01/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 297.682,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000052 | 01/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 450.450,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000052 | 01/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 6.487,80 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000052 | 01/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 961.950,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000052 | 01/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 341.616,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000052 | 01/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 233.112,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000052 | 01/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 7.374,40 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000052 | 01/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 9.731,70 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000102 | 01/12/2022 | ACQUISTO VACCINI | 1.485.000,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000102 | 01/12/2022 | ACQUISTO VACCINI | 123.750,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000102 | 01/12/2022 | ACQUISTO VACCINI | 155.100,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000104 | 01/12/2022 | ACQUISTO VACCINI | 110.000,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000104 | 01/12/2022 | ACQUISTO VACCINI | 45.870,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000104 | 01/12/2022 | ACQUISTO VACCINI | 95.152,16 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000104 | 01/12/2022 | ACQUISTO VACCINI | 4.278,84 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000104 | 01/12/2022 | ACQUISTO VACCINI | 4.273,50 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000104 | 01/12/2022 | ACQUISTO VACCINI | 374.910,80 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000104 | 01/12/2022 | ACQUISTO VACCINI | 76.450,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000104 | 01/12/2022 | ACQUISTO VACCINI | 99.079,20 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000104 | 01/12/2022 | ACQUISTO VACCINI | 220.711,15 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000104 | 01/12/2022 | ACQUISTO VACCINI | 28.358,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000104 | 01/12/2022 | ACQUISTO VACCINI | 109.935,10 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000143 | 13/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 55.000,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000143 | 13/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 251.243,85 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 7.385,07 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 2.905,10 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 18.730,25 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 27.781,93 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 795,08 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 7.415,65 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 15.672,25 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 9.632,70 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 4.021,27 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 4.969,25 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 27.170,33 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 22.935,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 36.237,30 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 7.232,17 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 6.880,50 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 10.091,40 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000436 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 4.204,75 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000437 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 41.250,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000437 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 41.250,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000437 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 33.000,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000437 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 51.150,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000437 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 62.700,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000437 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 57.750,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000437 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 51.150,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000437 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 49.500,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000437 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 57.750,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000437 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 99.000,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000437 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 99.000,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000438 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 24.475,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000438 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 14.685,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000438 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 39.160,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000438 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 29.370,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000438 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 14.685,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000438 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 14.685,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000438 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 73.425,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000438 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 73.425,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000438 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 29.370,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000438 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 73.425,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000447 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 41.250,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000447 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 41.250,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000447 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 27.500,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000447 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 13.750,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000447 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 13.750,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000447 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 41.250,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000447 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 13.750,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000447 | 31/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 27.500,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000478 | 02/01/2022 | ACQUISTO VACCINI | 63.789,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000537 | 02/03/2022 | SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING | 12.233,77 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000539 | 02/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 55.000,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000539 | 02/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 38.500,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000557 | 02/07/2022 | ACQUISTO VACCINI | 103.950,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000558 | 02/07/2022 | ACQUISTO VACCINI | 50.050,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000633 | 02/08/2022 | SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING | 4.887,02 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000657 | 02/09/2022 | ACQUISTO VACCINI | 13.750,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000718 | 02/11/2022 | ACQUISTO VACCINI | 979,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000718 | 02/11/2022 | ACQUISTO VACCINI | 24.475,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000718 | 02/11/2022 | ACQUISTO VACCINI | 24.475,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000718 | 02/11/2022 | ACQUISTO VACCINI | 24.475,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000997 | 24/02/2022 | SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING | 9.128,71 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000998 | 24/02/2022 | ACQUISTO VACCINI | 222.021,69 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000998 | 24/02/2022 | ACQUISTO VACCINI | 45.925,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000998 | 24/02/2022 | ACQUISTO VACCINI | 70.552,99 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000998 | 24/02/2022 | ACQUISTO VACCINI | 18.370,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22000999 | 24/02/2022 | ACQUISTO VACCINI | 19.800,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001057 | 28/02/2022 | ACQUISTO VACCINI | 41.250,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001057 | 28/02/2022 | ACQUISTO VACCINI | 3.630,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001057 | 28/02/2022 | ACQUISTO VACCINI | 4.620,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001061 | 28/02/2022 | ACQUISTO VACCINI | 456.775,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001061 | 28/02/2022 | ACQUISTO VACCINI | 761.217,20 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001061 | 28/02/2022 | ACQUISTO VACCINI | 92.180,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001483 | 14/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 803,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001483 | 14/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 8.557,66 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001483 | 14/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 5.809,50 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001483 | 14/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 15.419,47 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001516 | 15/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 33.330,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001516 | 15/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 50.127,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001516 | 15/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 2.255,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001524 | 15/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 16.225,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001524 | 15/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 146.520,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001547 | 17/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 100.100,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001547 | 17/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 288,86 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001547 | 17/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 367,84 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001547 | 17/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 70.290,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001577 | 21/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 7.247,46 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22001577 | 21/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 1.926,54 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002089 | 04/05/2022 | SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING | 2.845,32 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002169 | 04/06/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2.364,94 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002169 | 04/06/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2.364,94 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002175 | 04/07/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2.364,93 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002175 | 04/07/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2.364,93 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002175 | 04/07/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2.364,94 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002175 | 04/07/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2.364,94 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002175 | 04/07/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2.364,94 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002175 | 04/07/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2.364,94 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002213 | 04/08/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2.364,94 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002213 | 04/08/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2.364,94 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002219 | 04/11/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002219 | 04/11/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2.365,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002219 | 04/11/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002219 | 04/11/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2.365,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002658 | 28/04/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2.364,94 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002658 | 28/04/2022 | PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN | 2,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002734 | 05/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 1.881,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002735 | 05/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 145.200,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002735 | 05/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 70.290,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002736 | 05/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 718,96 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002737 | 05/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 48.290,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002737 | 05/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 207.900,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002787 | 05/03/2022 | SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING | 11.135,92 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002787 | 05/03/2022 | SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING | 20.357,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002947 | 05/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 456.775,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002982 | 05/11/2022 | ACQUISTO VACCINI | 7.119,20 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002982 | 05/11/2022 | ACQUISTO VACCINI | 122.100,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22002982 | 05/11/2022 | ACQUISTO VACCINI | 16.225,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22003263 | 24/05/2022 | ACQUISTO VACCINI | 5.809,50 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22003263 | 24/05/2022 | ACQUISTO VACCINI | 803,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22003263 | 24/05/2022 | ACQUISTO VACCINI | 15.403,80 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22003301 | 25/05/2022 | ACQUISTO VACCINI | 1.254,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22003301 | 25/05/2022 | ACQUISTO VACCINI | 33.418,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22003301 | 25/05/2022 | ACQUISTO VACCINI | 11.110,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22003301 | 25/05/2022 | ACQUISTO VACCINI | 1.127,50 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22003544 | 06/06/2022 | ACQUISTO VACCINI | 70.290,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22003545 | 06/06/2022 | ACQUISTO VACCINI | 141.735,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22003545 | 06/06/2022 | ACQUISTO VACCINI | 207.900,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22003545 | 06/06/2022 | ACQUISTO VACCINI | 16.225,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22003545 | 06/06/2022 | ACQUISTO VACCINI | 10.678,80 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22004194 | 24/06/2022 | ACQUISTO VACCINI | 242.000,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22004194 | 24/06/2022 | ACQUISTO VACCINI | 250.250,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22004536 | 22/07/2022 | SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING | 12.273,49 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22004536 | 22/07/2022 | SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING | 7.085,66 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22004658 | 28/07/2022 | ACQUISTO VACCINI | 38.500,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22004658 | 28/07/2022 | ACQUISTO VACCINI | 1.127,50 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22005045 | 17/08/2022 | ACQUISTO VACCINI | 93.720,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22005045 | 17/08/2022 | ACQUISTO VACCINI | 242.000,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22005045 | 17/08/2022 | ACQUISTO VACCINI | 23.430,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22005045 | 17/08/2022 | ACQUISTO VACCINI | 387.200,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22005053 | 17/08/2022 | ACQUISTO VACCINI | 761.217,20 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22005053 | 17/08/2022 | ACQUISTO VACCINI | 138.270,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006200 | 10/03/2022 | SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING | 10.017,87 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006200 | 10/03/2022 | SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING | 10.454,21 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006200 | 10/03/2022 | SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING | 17.253,73 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006201 | 10/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 146.520,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006201 | 10/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 188.980,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006201 | 10/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 118.112,50 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006201 | 10/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 346.500,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006202 | 10/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 22.220,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006202 | 10/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 38.500,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006202 | 10/03/2022 | ACQUISTO VACCINI | 6.270,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006614 | 13/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 4.752,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006614 | 13/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 3.564,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006614 | 13/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 2.348,10 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006614 | 13/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 13.877,52 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
22006614 | 13/10/2022 | ACQUISTO VACCINI | 2.890,80 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
Determine Prevenzione Medico 2021
Determine Prevenzione Medico 2021 | |||
Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista |
1 | 11.01.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACCESSO AL PERSONALE DIPENDENDTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE E RETRO 2020 | € 70.443,72 |
2 | 19.01.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO SISTEMI SORVEGLIANZA PASS | € 10,000.00 |
3 | 22.01.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICO E ANTIINFORNISTICO MESE DI AGOSTO 2020 | € 2,362.73 |
4 | 22.01.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICO E ANTIINFORNISTICO MESE DI SETTEMBRE 2020 | € 3,642.71 |
5 | 01.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO DEL PERSONALE TECNICO ASSEGNTAO ALL'UOC SPRESAL RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2020 | € 1,671.30 |
6 | 01.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO DEL PERSONALE TECNICO ASSEGNTAO ALL'UOC SPRESAL RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2020 | € 2,196.32 |
7 | 01.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC SPA RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2020 | € 3,681.88 |
8 | 01.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC SPA RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2020 | € 3,835.04 |
9 | 01.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC SPA RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2020 | € 3,411.80 |
10 | 01.02.2021 | CONTRIBUZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 25.05 TRASFERTA LAMPEDUSA 11-14 GIUGNO MATRICOLA 5428 UOC SISPE | € 359.53 |
11 | 01.02.2021 | LIQUIDAZIONE EE PAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA 9/10 LUGLIO 2020 TPALL MATRICOLA 7207 E 11502 UOT PA 1 | € 789.32 |
12 | 01.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA 20/222 LUGLIO 2020 DIR. MEDICI 9977 E 6859 UOT PA1 | € 888.44 |
13 | 01.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA MESE LUGLIO 2020 TPALL MATRICOLA 7935 | € 326.66 |
14 | 01.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA USTICA 16 LUGLIO 2020 TPALL MATRICOLA 10884 E N. 7221 IN FORMA UOT PA1 | € 144.54 |
15 | 01.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO USTICA 3 AGOSTO 2020 TPALL MATRICOLA 7207 - 7221 UOT PA1 | € 144.50 |
16 | 01.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA 06/08 AGOSTO TPALL MATRICOLA 7207 - 7202 UOT PA1 | € 954.12 |
17 | 01.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA 17/18 AGOSTO 2020 DM MATRICOLA 9977 UOT PALERMO | € 520,60 |
18 | 01.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA 26-28 AGOSTO 2020 TPALL MATRICOLA 1362 E 9945 DIP PREV | € 888.92 |
19 | 01.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA USTICA 2 SETTEMBRE 2020 TPALL 7221 E 11502 UOT PA1 | € 154.54 |
20 | 01.02.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO SOMMA € 45.13 TRASFERTA LAMPEDUSA 3/4 SETTEMBRE 2020 TPALLL MATRICOLA 7207 E 11502 UOT PA1 | € 593.12 |
21 | 02.02.2021 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL SERVIZIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI PROGRAMMAZIONE CTG C - (MATRCIOLA 12001) | |
22 | 02.02.2021 | CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE DOTTORESSA C. G. (MATRICOLA 8820) DECORRENZA 01.01.2021 | |
23 | 03.02.2021 | APPROVAZIONE PROPOSTA SCHEMA ATTRIBUZIONE COMPETENZE DELL'UOC HCCP-RSO SOPPRESSA PER ALTO AZ. | |
24 | 09.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACCESSO AL PERSONALE DI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE E RETRO 2020 | € 70,787.01 |
25 | 10.02.2021 | LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 28.09.2020 AL 30.09.2020 DM MATRICOLA N. 81362 DEL UOT PA1 | € 501.60 |
26 | 10.02.2021 | LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO USTICA 01.10.2020 TPALL MATRICOLA N. 7207 UOT PALERMO1 | € 80.46 |
27 | 10.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO E TRASFERTA LAMPEDUSA 26/29 OTTOBRE 2020 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. 9977 UOT PA1 | € 588.60 |
28 | 10.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO E TRASFERTA LAMPEDUSA 30 NOVEMBRE/3 DICEMBRE 2020 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. 9977 UOT PA1 | € 488.58 |
29 | 10.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO E TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 05/06 OTTOBRE 2020 TPALL MATRICOLA 7221 E 11502 UOT PALERMO PA1 | € 662.40 |
30 | 12.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO EFFETTUATA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2'2' IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | € 3,988.71 |
31 | 12.02.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | € 4,234.16 |
32 | 02.03.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE E RETRO 2020 | € 9.507,14 |
33 | 02.03.2021 | CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE DR. B.A. P.G. MATRICOLA 9918 DECORRENZA 01/01/2021 | |
34 | 02.03.2021 | CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE DR. C.M MATRICOLA 9939 DECORRENZA 01/02/2021 | |
35 | 22.03.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2021 | € 66.832,51 |
36 | 30.03.2021 | DIPENDENTE A.G. MATRICOLA 7738 TPALL PRESA D'ATTP DI RICONOSCIMENTO QUALIFICA UPG ATTRIBUZIONE INDENNITA' | |
37 | 13.04.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER IL MESE DI FEBBRAIO E RETRO 2021 | € 46.751,47 |
38 | 15.04.2021 | RIPARTIZIONE FONDO DI PEREQUAZIONE ALPI ANNI 2017/2019 | € 30.701,21 |
39 | 21.04.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO AL UOC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021 | € 2.202,26 |
40 | 21.04.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO AL UOC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2021 | € 2.709,60 |
41 | 28.04.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESIONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UCO SIA RELATIVAMENTE GENNAIO 2021 | € 3.451,54 |
42 | 28.04.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESIONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UCO SIA RELATIVAMENTE FEBBRAIO 2021 | € 3.682,00 |
43 | 17.05.2021 | PRESA D'ATTP DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. CTG D INFERMIERE MATRICOLA 11367 | |
44 | 17.05.2021 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO INCARIO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI IGENE ED EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA DIPENDENTE MAATRICOLA 11286 | |
45 | 26.05.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI GENNAIO 2021 I DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | € 4.244,15 |
46 | 26.05.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021 I DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | € 4.910,40 |
47 | 26.05.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI MARZO 2021 I DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | € 6.002,53 |
48 | 26.05.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER IL MESE DI MARZO 2021 | € 97.063,08 |
49 | 31.05.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIA AL PERSONALE CON INCARICO DI PROGRAMMATORE CTG C A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 | € 6.662,40 |
50 | 31.05.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 18 AL 20 GENNAIO 2021 MATRICOLA 6859 E 9977 UOT PALERMO PA1 | € 852,96 |
51 | 31.05.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €78,82 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 15 AL 17 FEBBRAIO 2021 DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9977 E 6859 UOT PALERMO 1 | € 847,96 |
52 | 31.05.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €64,32 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 11 AL 12 FEBBRAIO 2021 DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA 9952 UOT PALERMO 1 | € 237,18 |
53 | 31.05.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €103,48 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 08 AL 11 MARZO 2021 DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9952 E 9944 UOT PALERMO 1 | € 896,52 |
54 | 31.05.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO E TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 15 AL 17 FEBBRAIO 2021 DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA UOT PALERMO PA1 | € 463,58 |
55 | 09.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI APRILE DIRIGENTI INGEGNERI PSN 2013-2014-2015 | € 25.900,00 |
56 | 09.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI MAGGIO DIRIGENTI INGEGNERI PSN 2013-2014-2015 | € 25.900,00 |
57 | 09.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI APRILE COLLABORATORE INGEGNERI C.F. PSN 2013 | € 1.670,18 |
58 | 09.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI MAGGIO COLLABORATORE INGEGNERI C.F. PSN 2013 | € 2.947,38 |
59 | 09.06.2021 | PSN 2010 RIMBORSO SPESE "CONVEGNO NAZIONALE GISCOR 2019" VERONA DAL 04/11/2019 AL 06/11/2019 DIPENDENTI MATRICOLA 6913-10035-10740 | € 3.031,06 |
60 | 09.06.2021 | PSN 2010 RIMBORSO SPESE "CONVEGNO NAZIONALE GISMA 2019" CATANIA DAL 25/09/2019 AL 27/0911/2019 DIPENDENTI MATRICOLA 6913-10740 | € 508,78 |
61 | 09.06.2021 | RIMBORSO SPESE CONVEGNO "SCELTA INFORMATA E SCREENING MAMMOGRAFICO" MILANO DAL 10/06/2019 AL 11/08/2019 MATRICOLA 10035-9163 | € 971,16 |
62 | 10.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIA AL PERSONALE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER IL MESE DI APRILE E MESI PRECEDENTI 2021 | € 65.855,42 |
63 | 14.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 18 AL 20/01/2021 MATRICOLA 5428 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISP | € 294,44 |
64 | 14.06.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €113,94 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 11 AL 13/02/2021 MATRICOLA 5428 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISPE | € 270,64 |
65 | 14.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 04 AL 11/05/2021 DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO PREVENZIONE | € 2.411,04 |
66 | 14.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 06 AL 09/03/2021 MATRICOLA 5428 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISP | € 851,28 |
67 | 14.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 30/03/2021 AL 01/04/2021 MATRICOLA 5428-5560 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISP | € 791,26 |
68 | 21.06.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €53,25 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 09/08/2020 AL 11/08/2020 MATRICOLA 5428 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISPE | € 331,33 |
69 | 21.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA GIORNO 01/09/2020 PERSONALE MATRICOLA 9945 IN SERVIZIO PRESSO UOC SIAV | € 25,20 |
70 | 21.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA PER IL PERIODO DAL 10/03/2021 AL 11/03/2021 TT.P.A.LL.L. MATRICOLA 10325 E 11422 IN SERVIZIO PRESSO UOS CONTROLLO E VIGILANZA | € 285,40 |
71 | 21.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 26/04/2021 AL 29/04/2021 TPALL MATRICOLA 7207 IN SERVIZIO PRESSO UOT PREVENZIONE PA1 | € 701,66 |
72 | 21.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA GIORNO 26/04/2021 TPALL MATRICOLA 7221 IN SERVIZIO PRESSO UOT PREVENZIONE PA1 | € 48,70 |
73 | 25.06.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €78,82 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 112/04/2021 AL 14/04/2021 DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9977 E 6859 IN SERVIZIO PRESSO UOT PA1 | € 835,36 |
74 | 25.06.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €142,16 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 30/03/2021 AL 01/04/2021 DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9952 E 9944 IN SERVIZIO PRESSO UOT PA1 | € 664,84 |
75 | 25.06.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €86,44 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 04/05/2021 AL 07/05/2021 DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA 9952 IN SERVIZIO PRESSO UOT PA1 | € 413,16 |
76 | 25.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 24/05/2021 AL 27/05/2021 DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA 9977 IN SERVIZIO PRESSO UOT PA1 | € 494,02 |
77 | 25.06.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €213,90 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 03/05/2021 AL 05/05/2021 MATRICOLA 5428 E 5560 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISPE | € 555,26 |
78 | 25.06.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €126,00 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 14/05/2021 AL 19/05/2021 DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | € 1.874,00 |
79 | 29.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO AL UOC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021 | € 4.053,25 |
80 | 29.06.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO AL UOC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021 | € 3.366,60 |
81 | 01.07.2021 | AUTORIZZZIONE PERSONALE DIPENDENTE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER ESPLEMENTO ATT. ISTITUZIONALE | € - |
82 | 07.07.2021 | LIQUIDAZIONE N^5 INGEGNERI DIR. A TEMPO DETERMINATO PROGETTO PSN 2013-2014-2015 PREVENZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI IN EDILIZIA E SICUREZZA NEI LAVORI IN QUOTA D.52 DEL 16/05/2019 UOC SPRESAL GIUGNO 2021 | € 25.900,00 |
83 | 08.07.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO INGEGNERE COLL. C.F. INCARICO A TEMPO DETERMINATO DIRITTO PRIVATO D.LGS 502/92 PROGETTO PSN "VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E APP. A PRESSIONE E RELATIVO AL SISTEMA INFO. GIUGNO 2021 | € 2.947,38 |
84 | 09.07.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITà DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA "PASSI" ANNO 2020 | € 9.999,95 |
85 | 12.07.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACC. AL PERSONALE DEL DIP. DI PREVENZIONE PER IL MESE DI MAGGIO E MESI PRECEDENTI 2021 | € 64.800,28 |
86 | 13.07.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMBIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2021 | € 5.531,43 |
87 | 21.07.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMBIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2021 | € 4.555,22 |
88 | 22.07.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €169,90 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 06 AL 08/05/2021 MATRICOLA 5428 E 5560 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISPE | € 599,26 |
89 | 22.07.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €81,82 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 13 AL 15/05/2021 MATRICOLA 5428 E 5560 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISPE | € 687,34 |
90 | 22.07.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA DAL 15/07/2021 TT.P.A.LL.L MAT. 7221 E 11502 UOT PA1 | € 141,40 |
91 | 22.07.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 18/05/2021 AL 20/05/2021 TT.P.A.LL.L MAT. 7207 E 11502 UOT PA1 | € 807,86 |
92 | 22.07.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €218,41 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 03 AL 07/06/2021 PERSONALE DEL DIP. PREVENZIONE | € 1.781,59 |
93 | 22.07.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €96,64 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 15 AL 17/06/2021 TT.P.A.LL.L. MATRICOLA 7207 E 11502 UOT PA1 | € 566,36 |
94 | 22.07.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 11/06/2021 AL 14/06/2021 PERSONALE DIP. PREVENZIONE | € 1.942,50 |
95 | 22.07.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €223,94 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 14 AL 15/04/2021 MATRICOLA 5560 UOC SISPE | € 160,64 |
96 | 22.07.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATO PER IL MESE DI APRILE 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DIP. PREVEZIONE | € 5.684,78 |
97 | 22.07.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATO PER IL MESE DI MAGGIO 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DIP. PREVEZIONE | € 4.747,96 |
98 | 03.08.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA 14/06/2021 TT.P.A.LL.L MAT. 7221 E 11502 UOT PA1 | € 142,72 |
99 | 03.08.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 02/06/2021 AL 04/06/2021 MAT. 5560 E 5428 SANITà PUBBLICA EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA | € 606,66 |
100 | 05.08.2021 | LIQUIDAZIONE 5 INGEGNERI DIR. A TEMPO DET. PSN 2013-2014-2015 "PREVENZIONE INFO. E MALATTIE PROF. IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA EDILIZIA E QUOTA "UOC SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" LUGLIO 2021 | € 25.900,00 |
101 | 05.08.2021 | LIQUIDAZIONE DUE MEDICI DI MEDICINA DEL LAVORO A TEMPO DET. PSN 2013-2014-2015 "PREVENZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA SELVICOLTURA EDILIZIA E QUOTA "UOC SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBINETI DI LAVORO" GIUGNO 2021 | € 5.093,13 |
102 | 05.08.2021 | LIQUIDAZIONE M.L. A TEMPO DET. PSN 2013-2014-2015 "PREVENZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA SELVICOLTURA EDILIZIA E QUOTA "UOC SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBINETI DI LAVORO" LUGLIO 2021 | € 15.279,41 |
103 | 06.09.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INGEGNERE COLL. CASTRONOVO FULVIO A TEMPO DET. PROGETTO PSN "VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E A PRESSIONE E REL. SISTEMA INFORMATIVO" MESE LUGLIO 2021 | € 2.947,38 |
104 | 06.09.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSISTENTE TECNICO PERITO IND. INSIGNA SALVATORE A TEMPO DET. PROGETTO PSN "VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E A PRESSIONE E RELATIVO SISTEMA INFORMATIVO" LUGLIO 2021 | € 2.745,38 |
105 | 06.09.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSISTENTE TECNICO PERITO IND. INSIGNA SALVATORE A TEMPO DET. PROGETTO PSN "VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E A PRESSIONE E RELATIVO SISTEMA INFORMATIVO" AGOSTO 2021 | € 2.745,38 |
106 | 06.09.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INGEGNERE COLL. CASTRONOVO FULVIO A TEMPO DET. PROGETTO PSN "VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E A PRESSIONE E REL. SISTEMA INFORMATIVO" MESE AGOSTO 2021 | € 2.947,38 |
107 | 07.09.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITà ACCESSORIA AL PERSONALE DEL DIP. PREV. PER IL MESE DI LUGLIO 2021E MESI PRECEDENTI | € 69.113,14 |
108 | 07.09.2021 | LIQUIDAZIONE 5 INGEGNERI DIR. A TEMPO DET. PSN 2013-2014-2015 "PREVENZIONE INFO. E MALATTIE PROF. IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA EDILIZIA E QUOTA "UOC SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" AGOSTO 2021 | € 25.900,00 |
109 | 07.09.2021 | LIQUIDAZIONE 3 MEDICI DI MEDICINA DLE LAVORO A TEMPO DET. PSN 2013-2014-2015 "PREVENZIONE INFO. E MALATTIE PROF. IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO "UOC SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" AGOSTO 2021 | € 19.099,26 |
110 | 14.09.2021 | RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA N^93 DEL 22/07/2021 "CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €96,64 TRASFERTA LAMPEDUSA 15/16 GIUGNO TPALL 7207 10502 | € 291,00 |
111 | 14.09.2021 | PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO -INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIR. MED. DI IG. EPID. E SAN. PUBL. - DIP. MARICOLA 11909 | € - |
112 | 16.09.2021 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI CPS-ASS. SANITRIO MAT.R 1359 | € - |
113 | 16.09.2021 | PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO -INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIR. MED. DI IG. EPID. E SAN. PUBL. - DIP. MARICOLA 11818 | € - |
114 | 16.09.2021 | CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONE VOLONTARIA DIPENDENTE DOTT. G.G. MATR 09966 DECORRENZA 01/09/2021 | € - |
115 | 22.09.2021 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL SERVIZIO - DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MATR 11917 ASS. TECNICO PROGRAMMATORE CTG C | € - |
116 | 28.09.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA GIUGNO E MESI PRECEDENTI 2021 DEL PERSONALE DEL DIP. PREVENZIONE | € 4.799,24 |
117 | 28.09.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA LUGLIO E MESI PRECEDENTI 2021 DEL PERSONALE DEL DIP. PREVENZIONE | € 4.016,10 |
118 | 05.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACC. AL PERSONALE DEL DIP. DI PREVENZIONE PER IL MESE DI AGOSTO E MESI PRECEDENTI 2021 | € 36.492,55 |
119 | 06.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATT. DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC SPRESAL MESE MAGGIO 2021 | € 2.948,10 |
120 | 06.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATT. DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC SPRESAL MESE GIUGNO 2021 | € 2.363,20 |
121 | 14.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 20/06/2021 AL 22/06/2021 MAT. 5428 E 55560 IN SERVIZIO PRESSO IL DIP.TO PREVENZIONE | € 610,66 |
122 | 14.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 11/07/2021 AL 15/07/2021 MAT. 5428 IN SERVIZIO PRESSO UOC SANITà PUBBLICA EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA | € 507,34 |
123 | 14.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA 09/08/2021 MAT. 7221 UOT PA1 | € 72,02 |
124 | 14.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 08/08/2021 AL 11/08/2021 DEL TPALL MAT. 7207 IN FORZA ALL'UOT PA1 | € 606,11 |
125 | 14.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA PER IL GIORNO 30/08/2021 DEL TPALL MAT. 11502 IN FORZA ALL'UOT PA1 | € 134,86 |
126 | 14.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA/LINOSA DAL 12/07/2021 AL 14/07/2021 DEL TTPALL MAT. 7207 E 11502 IN FORZA ALL'UOT PA1 | € 791,08 |
127 | 14.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 05/07/2021 AL 09/07/2021 DEL TTPALL MAT. 7228 E 10869 IN FORZA ALL'UOC SPRESAL | € 1.393,96 |
128 | 14.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA 28/06/2021 DEI DIRIGENTI MEDICI MAT. 6859 E 7541 IN FORZA ALL'UOT PA1 | € 144,56 |
129 | 14.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 08/07/2021 AL 10/07/2021 DI PERSONALE MAT. 20533 IN SERVIZIO PRESSO IL DIP.TO DI PREVENZIONE | € 319,96 |
130 | 14.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 18/07/2021 AL 21/07/2021 DEL DIR. MEDICO MAT. 9977 IN FORZA ALL'UOT PA1 | € 573,98 |
131 | 14.10.2021 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €173,46 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 21 AL 24/06/2021 DIR. MEDICI MAT. 9977 E 6859 UOT PA1 | € 806,04 |
132 | 14.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 03/06/2021 AL 07/06/2021 DEL DIR. MEDICO MAT. 9952 IN FORZA ALL'UOT PA1 | € 429,16 |
133 | 22.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 22/09/2021 AL 29/09/2021 MAT. 20453 IN SERVIZIO PRESSO IL DIP.TO PREVENZIONE | € 737,84 |
134 | 22.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 09/09/2021 AL 15/09/2021 MAT. 20181 e 20453 IN SERVIZIO PRESSO IL DIP.TO PREVENZIONE | € 2.052,98 |
135 | 22.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 15/09/2021 AL 22/09/2021 MAT. 20605 e 20533 IN SERVIZIO PRESSO IL DIP.TO PREVENZIONE | € 1.775,31 |
136 | 22.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 29/09/2021 AL 29/09/2021 MAT. 20453 IN SERVIZIO PRESSO IL DIP.TO PREVENZIONE | € 947,68 |
137 | 22.10.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 06/10/2021 AL 13/10/2021 MAT. 20181 IN SERVIZIO PRESSO IL DIP.TO PREVENZIONE | € 802,86 |
138 | 05.11.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA 08/09/2021 TPALL MAT. 1362 UOC SPRESAL | € 90,02 |
139 | 05.11.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA DAL 09/09/2021 AL 10/09/2021 TTPALL MAT. 10325 E 11422 UOC SPRESAL | € 338,04 |
140 | 05.11.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA 06/09/2021 TPALL MAT. 7221 UOT PA1 | € 50,02 |
141 | 05.11.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA/LINOSA DAL 07/09/2021 AL 09/09/2021 DEI TTPALL MAT. 11586 E 11502 IN FORZA ALL'UOT PA1 | € 749,40 |
142 | 09.11.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACC. AL PERSONALE DEL DIP. DI PREVENZIONE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 | € 37.798,16 |
143 | 09.11.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PLUS ORARIO COVID NEL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2021 21 DIPENDENTI RM MATR. 20605 E MD MATR. 20181 | € 17.163,49 |
144 | 10.11.2021 | PIANO DELL'ATTIVITà DI PRONTA DISPONIBILITà DEGLI ISPETTORI MICOLOGI ANNO 2021 | € - |
145 | 10.11.2021 | CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONE VOLONTARIA DIPENDENTE DOTT.SSA D.N.C MATR 09948 DECORRENZA 01/11/2021 | € - |
146 | 18.11.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATT. TRASF. AL PERSONALE ASSEGNATO UOC SIA RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2021 | € 3.610,39 |
147 | 18.11.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATT. TRASF. AL PERSONALE ASSEGNATO UOC SIA RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2021 | € 3.688,52 |
148 | 18.11.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATT. TRASF. AL PERSONALE ASSEGNATO UOC SIA RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2021 | € 3.721,89 |
149 | 30.11.2021 | CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA PER ESERCITAZIONI PRATICHE CORSO TATUAGGI E PIERCING DARS 31.07.03 | € 1.920,00 |
150 | 14.12.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 09 AL 15/09/2021 CO.CO.CO. HUB VILLA DELLA GINESTRE MAT. 93739 | € 931,26 |
151 | 14.12.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 29/09/2021 AL 06/10/2021 CO.CO.CO. HUB VILLA DELLA GINESTRE MAT. 93628 E 93744 | € 1.602,75 |
152 | 14.12.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 15 AL 22/09/2021 CO.CO.CO. HUB VILLA DELLA GINESTRE MAT. 93741 | € 828,14 |
153 | 14.12.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 06 AL 13/10/2021 CO.CO.CO. HUB VILLA DELLA GINESTRE MAT. 93749 E 93776 | € 1.556,81 |
154 | 14.12.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 06 AL 13/11/2021 CO.CO.CO. HUB VILLA DELLA GINESTRE MAT. 93493 | € 794,42 |
155 | 14.12.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 22 AL 29/09/2021 CO.CO.CO. HUB VILLA DELLA GINESTRE MAT. 94011 E 93493 | € 1.573,06 |
156 | 14.12.2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 13 AL 20/10/2021 CO.CO.CO. HUB VILLA DELLA GINESTRE MAT. 93691 E 93874 | € 1.599,02 |
2021001 | 02.01.2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/20, INCARICO LIBERO PROFESSORE TAT F. G. | € 5.600,00 |
2021002 | 02.01.2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA PA/20, INCARICO LIBERO PROFESSORE TAT C. G. | € 1.000,00 |
2021003 | 02.01.2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA PA1/20 INCARICO LIBERO PROFESSORE TAT | € 5.600,00 |
2021004 | 02.01.2021 | LIQUIDAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSORE TAT B.-C.- C.- C.- D.- D.- E.-F.-O.- T. | € 76,100.00 |
2021023 | 04.01.2021 | LIQUIDAZIONE TAT A.-A.-B.-C.-D.-L.-M.-M. | € 35,504.00 |
2021003 | 02.01.2021 | LIQUIDAZIONE TAT A.-C.-C.-C.-G.-I.-L-.M.-M.-M.-R. | € 70,304.00 |
20210024 | 04.01.2021 | LIQUIDAZIONE TAT B.-B.-B.-F. | € 7,380.00 |
20210079 | 05.01.2021 | LIQUIDAZIONE TAT L.-L.-P. | € 17,500.00 |
20210076 | 05.01.2021 | LIQUIDAZIONE TAT M.-P.-P.-V.-V. | € 18,000.00 |
20210144 | 12.01.2021 | LIQUIDAZIONE TAT C.-M.-S. | € 11.102,00 |
20211259 | 15/02/2021 | LIQUIDAZIONE TAT I. | € 500,00 |
20211941 | 16/03/2021 | LIQUIDAZIONE TAT A.-A.-B.-B.-B.-C.-C.-C.-C.-D.-D.-D.-E.-F.-F.-G.-G.- G.-L.-L.-M.-M.-M.-M.-O.-P.-P.-T.-V.-Z. | € 78.600,00 |
20211942 | 16.03.2021 | LIQUIDAZIONE TAT B.-L.-V.- | € 7.680,00 |
20212208 | 25.03.2021 | LIQUIDAZIONE TAT F.-L.-Z.- | € 6.900,00 |
20212483 | 07.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT B.-C.-C.-C.-C.-D.-D.-L.-O.-P. | € 96.960,00 |
20212545 | 09.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT A.-A.-A.-C.-C.-C.-C.-C.-D.-D.-G.-G.-L.-M.-P.-P.-R.-S.-S.-T.-T.-V.-V. | € 94.300,00 |
20212540 | 08.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT C.-C.-D.-G.-I.-M.-M.-M.-N. | € 26.200,00 |
20212557 | 09.04.2021 | LIQUIDAZIONE TATA.-D.-D.-F.-F.-L.-L.-M.-M.-O.-T.-V.-V.-Z. | € 97.780,00 |
20212569 | 12.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT D.-D.-I.-P.-S.-V.-L.-M | € 20.400,00 |
20212588 | 13.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT D.-Q.-S. | € 14.200,00 |
20212601 | 14.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT C.-G.-I.-I.-L.-M. | € 31.600,00 |
20212629 | 16.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT A.-A.-A.-B.-C.-C.-C.-C.-D.-D.-E.-G.-I.-I.-L.-L.-M.-M.-M.-P.-P.-R.-S.-S.-T.-T.-T.- | € 143.800,00 |
20212781 | 20.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT C.-C.-M. | € 18.800,00 |
20212800 | 21.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT A.-B.-D.-L.-L.-S.-S.-T. | € 49.200,00 |
20212828 | 22.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT C.-C.-D.-D.-F.-I.-I.-L.-L.-L.-M.-M.-M.-O.-Q.-T.-V.-V.-Z. | € 90.600,00 |
20212989 | 23.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT B.-C.-C.-D. | € 24.920,00 |
20213018 | 26.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT B.-C.-C. | € 23.180,00 |
20213032 | 27.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT B.-D.-F. | € 6.200,00 |
20213046 | 28.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT G.-T.-V. | € 14.900,00 |
20213048 | 29.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT B.-C.-C.-C.-C.-D.-D.-L.-O.-P. | € 48.172,49 |
20213077 | 30.04.2021 | LIQUIDAZIONE TAT B.-B.-C.-F.-G.-G.-M.-M.-P.-P. | € 43.900,00 |
20213190 | 04.05.2021 | LIQUIDAZIONE TAT A.-A.-C.-C.-C.-C.-D.-D.-D.-D.-E.-F.-G.-I.-I.-L.-L.-P.-P.-Q.-R.-S.-S.-T.-T.-V. | € 151.000,00 |
20213242 | 07.05.2021 | LIQUIDAZIONE TAT A.-B.-C.-C.-C.-D.-D.-F.-F.-G.-I.-L.-L.-L.-M.-M.-M.-O.-T.-V.-V. | € 155.900,00 |
20213405 | 13.05.2021 | LIQUIDAZIONE TAT C.-D.-M.-P.-T. | € 11.998,00 |
20213408 | 14.05.2021 | LIQUIDAZIONE TAT B.-D.-G.-M.-M.-S.-T.-T.-T. | € 35.240,00 |
20213513 | 19.05.2021 | LIQUIDAZIONE TAT I.-M.-P. | € 10.800,00 |
20213365 | 11.05.2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI UTENZE TIPO A A SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA PRESSO LE PROPRIE ABITAZIONI PALERMO E PROVINCIA FATTURA E257 DEL 28/04/2021 | € 744.915,00 |
20213492 | 17.05.2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI UTENZE TIPO A A SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA PRESSO LE PROPRIE ABITAZIONI PALERMO E PROVINCIA FATTURA E258 DEL 28/04/2021 | € 226.480,00 |
20213603 | 24.05.2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA VISITA ISPETTIVA ACCREDIA 22/09/2020 UOC LABORATORIO MEDICO DI SANITA' PUBBLICA FATT. 254DL DEL 09/02/2021 | € 4.400,00 |
20213675 | 27.05.2021 | LIQUIDAZIONE TAT A.C.-B.G.-C.S.-C.F.-D.R.-E.F.-S.R.-S.G.-V.G- | € 22.900,00 |
20214023 | 10.06.2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LABOINDUSTRIA S.P.A. PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER CAMPIONAMENTI E ANALISI DI ACQUE E ALIMENTI RIFERIMENTO DETERMINA 197/REPT-2021 | € 1.706,16 |
20214230 | 18.06.2020 | LIQUIDAZIONE TAT A.C.-C.C.-M.E.-Z.F. | € 13.794,00 |
20214283 | 21.06.2021 | LIQUIDAZIONE TAT E BIOLOGI A.M.-A.C.-B.A.-B.F.-C.S.-C.D.-D.F.-L.F.-M.L.-M.C.-M.P.-M.M.-S.G.-S.M.-T.M. | € 140.600,01 |
20214285 | 21.06.2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2021 DITTA UGRI RIFIUTI TIPO A COVID-19 SERVIZIO RACCOLTA-TRASPORTO-SMALTIMENTO | € 457.440,00 |
2021443 | 29.06.2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA UGRI SRL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI UTENZE TIPO "A" SOGGETTI POSITI AL TAMPONE (COVID-19) IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA. FEBBRAIO 2021 | € 380.740,00 |
20214699 | 06.07.2021 | LIQUIDAZIONE TAT B.M.-L.A.-M.M.-R.C. | € 25.237,70 |
20214732 | 08.07.2021 | ATTIVITà DI DOCENZA CORSO ECM "FORMAZIONE E ADDESTRATìMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AUTORITà COMPETENTI AUDIT SUGLI OPERTORI DEL SETTORE ALIMENTARE" ED1 12/13/14NOVEMBRE 2019 | € 2.024,28 |
20214731 | 08.07.2021 | ATTIVITà DI DOCENZA CORSO ECM "FORMAZIONE E ADDESTRATìMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AUTORITà COMPETENTI AUDIT SUGLI OPERTORI DEL SETTORE ALIMENTARE" ED1 15/16/17OTTOBRE 2019 | € 320,00 |
20214733 | 08.07.2021 | ATTIVITà DI DOCENZA CORSO ECM "FORMAZIONE E ADDESTRATìMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AUTORITà COMPETENTI AUDIT SUGLI OPERTORI DEL SETTORE ALIMENTARE" ED1 15/16/17OTTOBRE 2019 | € 264,00 |
20214729 | 08.07.2021 | ATTIVITà DI DOCENZA CORSO ECM "FORMAZIONE E ADDESTRATìMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AUTORITà COMPETENTI AUDIT SUGLI OPERTORI DEL SETTORE ALIMENTARE" ED1 15/16/17OTTOBRE 2019 | € 1.545,07 |
20214730 | 08.07.2021 | ATTIVITà DI DOCENZA CORSO ECM "FORMAZIONE E ADDESTRATìMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AUTORITà COMPETENTI AUDIT SUGLI OPERTORI DEL SETTORE ALIMENTARE" ED1 12/13/14NOVEMBRE 2019 | € 1.076,88 |
20215062 | 19.07.2021 | LIQUIDAZIONE FATT. UGRI-SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO "A" MESE MARZO 2021 | € 361.020,00 |
20215286 | 27.07.2021 | LIQUIDAZIONE FATT. N^ FPA6/21 DEL 15/06/21 E N^6 DEL 09/06/21 | € 4.731,88 |
20215296 | 27.07.2021 | LIQUIDAZIONE TAT M.M.-P.V.-R.C. | € 17.732,31 |
20215433 | 03.08.2021 | LIQUIDAZIONE UGRI SERVIZIO TRASPORTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO "A" COVID19 MESE APRILE 2021 | € 447.800,00 |
20216547 | 08.09.2021 | LIQUIDAZIONE TAT E MEDICI VACCINATORI: B.G.-D.A.-L.N. | € 20.222,00 |
20216645 | 14.09.2021 | LIQUIDAZIONE FATT. RUAMBIENTE SERVIZI SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI (LOTTO2) MARZO 2021 | € 3.353,35 |
20216646 | 14.09.2021 | LIQUIDAZIONE FATT. RUAMBIENTE SERVIZI SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI (LOTTO2) APRILE 2021 | € 2.701,16 |
20216831 | 20.09.2021 | LIQUIDAZIONE FATT. RUAMBIENTE SERVIZI SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI (LOTTO2) MAGGIO 2021 | € 2.209,13 |
20216969 | 23.09.2021 | LIQUIDAZIONE FATT. RUAMBIENTE SERVIZI SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI (LOTTO2) GIUGNO 2021 | € 2.561,02 |
20217164 | 29.09.2021 | LIQUIDAZIONE TAT.: B.P.-L.N. | € 9.740,00 |
20217165 | 30.09.2021 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI (LOTTO1) MARZO 2021 | € 40.897,41 |
20217793 | 19.10.2021 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI TIPO "A" COVID-19 UGRI MAGGIO 2021 CIG 87058148FA | € 298.180,00 |
20217794 | 19.10.2021 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI TIPO "A" COVID-19 UGRI GIUGNO 2021 CIG 87058148FA | € 87.040,00 |
20218080 | 28.10.2021 | LIQUIDAZIONE FATT. DITTA DEDALUS ITALIA SPA PER MODIFICHE E IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVO SOFTWARE SCREENING | € 16.200,00 |
20218625 | 19.11.2021 | LIQUIDAZIONE TAT: M.G.-R.V. | € 13.780,00 |
20218626 | 19.11.2021 | LIQUIDAZIONE TAT E MEDICI VACCINATORI: D.A.-D.A.-T.D. | € 5.445,00 |
20219191 | 09.12.2021 | LIQUIDAZIONE FATT. ACCREDIA PER DIRITTO ANNUA 2021, AUDIT, SPESE ISPETTIVE RIACCREDITAMENTO ANNO 2021 UOC LAB. MEDICO SANITà PUBBLICA | € 7.936,49 |
20219187 | 09.12.2021 | LIQUIDAZIONE FATT. UGRI-SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO "A" MESE LUGLIO 2021 | € 36.280,00 |
20219314 | 14.12.2021 | LIQUIDAZIONE FATT. INCARICO LIBERO PROFESSIONALE | € 35.000,00 |
20219472 | 20.12.2021 | LIQUIDAZIONE TAT: M.S. | € 2.800,00 |
20219471 | 20.12.2021 | LIQUIDAZIONE TAT: B.S.-D.S.D.M.-M.M.-M.G.-P.F.-P.S.-T.G. | € 11.600,00 |
20219537 | 23.12.2021 | LIQUIDAZIONE TAT: L.N. | € 6.880,00 |
20210115 | 11/01/21 | SEQIRUS SRL EX NOVARTIS | € 8.398,50 |
20210115 | 11/01/21 | SEQIRUS SRL EX NOVARTIS | € 5.599,00 |
20210115 | 11/01/21 | SEQIRUS SRL EX NOVARTIS | € 11.198,00 |
20210124 | 11/01/21 | MSD ITALIA S.R.L. | € 43.287,75 |
20210124 | 11/01/21 | MSD ITALIA S.R.L. | € 30.782,40 |
20210124 | 11/01/21 | MSD ITALIA S.R.L. | € 18.277,05 |
20210125 | 11/01/21 | FULMINE GROUP SRL | € 11.570,06 |
20210136 | 12/01/21 | PFIZER SRL | € 244.750,00 |
20210136 | 12/01/21 | PFIZER SRL | € 89.100,00 |
20210136 | 12/01/21 | PFIZER SRL | € 56.292,50 |
20210136 | 12/01/21 | PFIZER SRL | € 78.320,00 |
20210136 | 12/01/21 | PFIZER SRL | € 34.265,00 |
20210136 | 12/01/21 | PFIZER SRL | € 100.100,00 |
20210194 | 13/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 9.075,00 |
20210194 | 13/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 6.050,00 |
20210194 | 13/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 6.050,00 |
20210194 | 13/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 6.050,00 |
20210194 | 13/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 15.125,00 |
20210194 | 13/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 6.050,00 |
20210194 | 13/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 10.587,50 |
20210194 | 13/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 6.050,00 |
20210194 | 13/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 21.175,00 |
20210199 | 13/01/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 103.950,00 |
20210199 | 13/01/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 128.106,00 |
20210199 | 13/01/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 145.695,00 |
20210436 | 15/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 9.075,00 |
20210436 | 15/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 15.125,00 |
20210436 | 15/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 21.175,00 |
20210436 | 15/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 10.587,50 |
20210436 | 15/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 172.425,00 |
20210436 | 15/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 18.150,00 |
20210436 | 15/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 12.100,00 |
20210436 | 15/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 12.100,00 |
20210438 | 16/01/2021 | SEQIRUS SRL EX NOVARTIS | € 27.995,00 |
20210674 | 23/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 24.200,00 |
20210674 | 23/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 6.050,00 |
20210674 | 23/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 18.150,00 |
20210674 | 23/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 9.075,00 |
20210674 | 23/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 12.100,00 |
20210674 | 23/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 15.125,00 |
20210674 | 23/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 18.150,00 |
20210690 | 25/01/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 50.021,40 |
20210690 | 25/01/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 24.255,00 |
20210690 | 25/01/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 20.200,95 |
20210711 | 26/01/2021 | SEQIRUS SRL EX NOVARTIS | € 16.797,00 |
20210711 | 26/01/2021 | SEQIRUS SRL EX NOVARTIS | € 41.250,00 |
20210713 | 26/01/2021 | PFIZER SRL | € 97.900,00 |
20210713 | 26/01/2021 | PFIZER SRL | € 36.712,50 |
20210729 | 26/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 4.537,50 |
20210729 | 26/01/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 15.125,00 |
20210945 | 02/03/2021 | FULMINE GROUP SRL | € 3.542,60 |
20210956 | 02/03/2021 | SEQIRUS SRL EX NOVARTIS | € 5.599,00 |
20210957 | 02/03/2021 | PFIZER SRL | € 97.900,00 |
20210958 | 02/03/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 50.021,40 |
20210959 | 02/03/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 15.125,00 |
20210959 | 02/03/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 6.050,00 |
20210959 | 02/03/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 6.050,00 |
20210959 | 02/03/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 12.100,00 |
20210959 | 02/03/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 6.050,00 |
20211029 | 02/08/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 9.075,00 |
20211214 | 02/10/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 53.157,50 |
20211214 | 02/10/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 346.500,00 |
20211214 | 02/10/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 174.834,00 |
20211430 | 24/02/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 128.106,00 |
20211431 | 24/02/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 4.895,00 |
20211721 | 03/08/2021 | FULMINE GROUP SRL | € 3.733,71 |
20213184 | 05/03/2021 | PFIZER SRL | € 178.200,00 |
20213184 | 05/03/2021 | PFIZER SRL | € 391.600,00 |
20213185 | 05/03/2021 | FULMINE GROUP SRL | € 3.441,67 |
20213306 | 05/10/2021 | FULMINE GROUP SRL | € 13.956,17 |
20213307 | 05/10/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 55.000,00 |
20213307 | 05/10/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 60.473,99 |
20213307 | 05/10/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 55.000,00 |
20213307 | 05/10/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 761.217,20 |
20213307 | 05/10/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 27.500,00 |
20213307 | 05/10/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 427,88 |
20213505 | 18/05/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 29.139,00 |
20213505 | 18/05/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 89.674,20 |
20213505 | 18/05/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 38.431,80 |
20213505 | 18/05/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 174.834,00 |
20213505 | 18/05/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 21.263,00 |
20213610 | 25/05/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 40.315,99 |
20213610 | 25/05/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 25.135,00 |
20213610 | 25/05/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 373,99 |
20213610 | 25/05/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 27.500,00 |
20213677 | 28/05/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 37.180,00 |
20213892 | 06/07/2021 | FULMINE GROUP SRL | € 17.405,85 |
20214671 | 07/06/2021 | FULMINE GROUP SRL | € 14.566,24 |
20214722 | 07/08/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 51.242,40 |
20214722 | 07/08/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 277.200,00 |
20214722 | 07/08/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 145.695,00 |
20214722 | 07/08/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 128.106,00 |
20214722 | 07/08/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 18.436,00 |
20214722 | 07/08/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 207.900,00 |
20214722 | 07/08/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 204.969,60 |
20215609 | 08/10/2021 | FULMINE GROUP SRL | € 6.112,27 |
20215964 | 18/08/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 4.895,00 |
20215964 | 18/08/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 7.122,50 |
20215964 | 18/08/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 317.173,84 |
20215964 | 18/08/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 82.500,00 |
20215964 | 18/08/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 40.315,99 |
20215964 | 18/08/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 9.625,00 |
20215965 | 18/08/2021 | PFIZER SRL | € 244.750,00 |
20215965 | 18/08/2021 | PFIZER SRL | € 148.500,00 |
20215965 | 18/08/2021 | PFIZER SRL | € 89.100,00 |
20215965 | 18/08/2021 | PFIZER SRL | € 150.150,00 |
20215965 | 18/08/2021 | PFIZER SRL | € 244.750,00 |
20216973 | 23/09/2021 | FULMINE GROUP SRL | € 12.661,12 |
20216973 | 23/09/2021 | FULMINE GROUP SRL | € 10,69 |
20217154 | 29/09/2021 | MEDIC ITALIA SRL | € 6.864,00 |
20217266 | 10/04/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 9.295,00 |
20217266 | 10/04/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 1.065,90 |
20217274 | 10/04/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 145.695,00 |
20217274 | 10/04/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 21.263,00 |
20217274 | 10/04/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 207.900,00 |
20217274 | 10/04/2021 | MSD ITALIA S.R.L. | € 6.487,80 |
20217795 | 19/10/2021 | PFIZER SRL | € 367,84 |
20218080 | 28/10/2021 | DEDALUS ITALIA SPA | € 19.764,00 |
20219227 | 12/10/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 1.859,00 |
20219227 | 12/10/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 1.065,90 |
20219227 | 12/10/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 117.474,50 |
20219227 | 12/10/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 591.250,00 |
20219227 | 12/10/2021 | SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS | € 117.481,65 |
20219297 | 13/12/2021 | FULMINE GROUP SRL | € 15.860,34 |
20219297 | 13/12/2021 | FULMINE GROUP SRL | € 7.961,78 |
20219297 | 13/12/2021 | FULMINE GROUP SRL | € 15.121,17 |
20219299 | 14/12/2021 | EMERGENT ITALY S.R.L EX PAXVAX | € 188,30 |
20219313 | 14/12/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 2.608,98 |
20219313 | 14/12/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 27.500,00 |
20219313 | 14/12/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 27.555,00 |
20219313 | 14/12/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 253.739,07 |
20219313 | 14/12/2021 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | € 2.608,98 |
Determine Dipartimento Prevenzione Medico 2020
Determine Dipartimento Prevenzione Medico 2020 | |||
Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista |
2000080 | 03.01.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7819016102 DEL 30.11.2019 REKEEP SPA EX MANUTENCOOP SERVIZIO DI PULIZIA OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 | € 6.728,42 |
20000079 | 03.01.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA MSD ITALIA SRL N. 2019000010079588 N. 2019000010082392 DEL 26.11.2019 E N. 2019000010082820 DEL 02.12.2019 | € 241.824,99 |
20000172 | 13.01.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA ICR SOPA N. 10117 DEL 30.09.2019 | € 313,78 |
20000173 | 13.01.2020 | LIQUIDAZIONE FATURE PFEZER SRL N. 9896705387 DEL 21.11.2019 N. 99896707133 DEL 05.12.2019 E N. 9896708421 DEL 06.12.2019 | € 304.150,00 |
20000176 | 13.01.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA MEDIC ITALIA SRL 933 DEL 04.12.2019 | € 6.864,00 |
20000213 | 14.01.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA SANOFI SPA N. 94113571 DEL 06.12.2019 E N. 94113572 DEL 06.12.2019 | € 10.360,90 |
20000335 | 17.01.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE PFE OTT. NOVEMBRE E PULIZIA STRAORDINARIA LABORATORIO | € 51.198,00 |
20000349 | 20.01.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA SEQUIRUS N. 24000002728-2728-2729-2746-2747 DEL 15.10.2019 | € 40.592,75 |
20000353 | 20.01.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA SANOFI SPA N. 94095935-67-68-88-90-91 DEL 16.10.2019 DEL 06.12.2019 E N. 94113572 DEL 06.12.2019 | € 208.725,00 |
20000360 | 21.01.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA SEQUIRUS N. 24000002748-2763-2807-2913 DEL 16.10.2019 | € 20.996,25 |
20000361 | 21.10.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE SANOFI SPA N. 94096321 DEL 17.10.2019, N.94098013,N.94098042 DEL 22.10.2019, N. 94099266 DEL 24.10.2019 E N. 94099267 DEL 24.10.2019 | € 163.350,00 |
20000398 | 21.10.2020 | LIQUIDAZIONE FATURE PFIZER SRL N. 9896698365 DEL 18.10.2019 N. 989669366 DEL 18.10.2019, N. 989669367-368-369 DEL 18.10.2019 | € 252.582,00 |
2000470 | 29.01.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA P83 DEL 31.12.2019 RUAMBIENTE SERVIZI SRL DICEMBRE 2019 | € 15.239,73 |
20000647 | 04.02.2020 | NOTULA N. DEL 13.01.2020 FATTURA 1920 DI CRISCIO VIRGINIA | € 1.536,00 |
20000545 | 03.02.2020 | LIQUIDAZIONE FATURE PFIZER SRL N. 9096698559-560 DEL 21.10.2019, N. 9896699256 DEL 24.10.2019 N. 9896699257 DEL 24.10.2019 | € 252.113,50 |
20000546 | 03.02.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE SANOFI SPA N. 94099567 -581-502-620 DEL 25.10.2019 | € 63.525,00 |
20000605 | 04.02.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA MSD ITALIA SRL N. 2019000010085489 DEL 10.12.2019, N. 2019000010086330 DEL 12.12.2019 N. 2019000010087556-558 DEL17.12.2019 | € 193.618,70 |
20000656 | 04.02.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA MSD ITALIA SRL N. 2019000010071733 DEL 21.10.2019 | € 151.026,15 |
20000677 | 05.02.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA MSD ITALIA SRL N. 2019000010071733 DEL 21.10.2019 | € 4.278,51 |
2000754 | 10.02.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE LABOINDUSTRIA FORNITURA SIAV MIRABILE | € 19.160,88 |
20001053 | 17.02.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4PFE PULIZIA ORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2019 | € 24.321,85 |
2000721 | 06.02.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA MSD ITALIA SRL N. 2019000010071736-737-738 DEL 21.10.2019 E N. 2019000010072229 DEL 22.10.2019 RELATIVE ALLA FORNITURA VACCINI | € 155.835,90 |
2000722 | 06.02.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA GLAXO SMITH KLINE SPA N. 00000010000 DEL 15.10.2019 | € 1.958,00 |
20000737 | 06.02.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE MSD ITALIA SRL N. 2019000010071730-731-732-734-735 DEL 21.10.2019 RELATIVE ALLA FORNITURA VACCINI | € 174.112,95 |
20000923 | 14.02.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA PIRENE SRL N. 232-FE DEL 19.12.2019 RELATIVA ALLA REALIZZAIZONE CONVEGNO TORINO FONDI STUDIO SMART | € 17.442,34 |
2001169 | 21.02.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA REKEEP EX MANUTENCOOP MESE DI DICEMBRE 2020 SERVIZIO DI PULIZIA | € 3.364,21 |
20001188 | 25.02.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE 000000 100000 3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799 -5000 DEL 20.01.2020 RELATIVE ALLA FORNITURA VACCINI | € 608.275,33 |
20001410 | 09.03.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA P 14 DEL 31.01.2020 RUAMBIENTE SERVIZIO GENNAIO 2020 | € 43.993,71 |
20001252 | 27.02.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE LA CASCINA PULIZIA ORDINARIA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 | € 18.951,24 |
20001486 | 11.02.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE LA CASCINA ADEGUAMENTO ISTAT GENNAIO OTTOBRE 2019 | € 1.007,26 |
20001403 | 06.03.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE MSD ITALIA SRL N. 2020000010004730-4731-5063-5534-5535-6310-6652 RELATIVE ALLA FORNITURA VACCINI | € 624.547,00 |
20001576 | 19.03.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE FULMINE GROUP SRL N. 20/PA DEL 31.01.2020 RELATIVA ALLA SPEDIZIONE DEGLI SCREENING ONCOLOGICI | € 10.614,31 |
20001827 | 01.04.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA P21 DEL 09.03.2020 RUAMBIENTE SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO 2020 | € 29.451,76 |
20002569 | 22.04.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA LA CASCINA SRL SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO FEBBRAIO 2020 | € 29.451,76 |
20002957 | 29.04.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE PFE LOTTI 1-4 SIAN NAIROBI MESI GENNAIO FEBBRAIO 2020 SERVIZI DI PULIZIA | € 19.233,10 |
20002958 | 29.04.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE REKEEP EX MANUTENCOOP SERVIZIO DI PULIZIA GENAIO FEBBRAIO MARZO FINO 15.03.2019 | € 8.257,37 |
20000311 | 06.05.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA LA CASCINA MESE DI MARZO 2020 | € 4.653,21 |
20003112 | 06.05.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA SEQUIRUS N. 24000002635 DEL 08.10.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VACCINI | € 193.165,50 |
20003399 | 15.05.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA FULMINE GROUP SRL N. 28/PA DEL 29.02.2020, N.50/PA E N. 51/PA DEL 31.03.2020 RELATIVE ALLE SPEDIZIONE DEGLI SCREENING ONCOLOGICI | € 13.455,12 |
20003209 | 13.05.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA P 31-33 DEL 22.04.2020 RUAMBIENTE SERVIZI SRL MESE DI MARZO 2020 LOTTO 1-2 N. APPALTANTE | € 17.700,12 |
20003455 | 26.05.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA ACCREDIA N. 506 E 505 DEL 27.02.2020 | € 3.445,00 |
20003471 | 26.05.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE P 40 /P 41 DEL 14.05.2020 RUAMBIENTE SERVIZI SRL SERVIZIO MESE DI APRILE 2020 LOTTI 1 E LOTTO 2 NUOVO APPALTANTE | € 19.437,49 |
20002887 | 28.04.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE PZIZER SRL N. 9896720594-22281-22282-22283-22284-22285 DEL 17.01.2020 | € 729.628,35 |
20002888 | 28.04.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA GLAXO SMITH KLINE SPA N. 0000001000010705 DEL 02.2020 | € 7.122,50 |
20002889 | 2804,202 | LIQUIDAZIONE FATTURA SANOFI SPA N.03013249 DEL 07.02.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA VACCINI | € 2.131,80 |
20003862 | 12.06.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA FULMINE GROUP SRL N. 61/PA DEL 30.04.2020 RELATIVA ALLA SPEDIZIONE SCREENING ONCOLOGICI | € 732,56 |
20004049 | 25.06.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE MSD ITALIA SRL N. 2020000010010214 DEL 07.02.2020, N. 2020000010014524 DEL 26.02.2020, N. 2020000010015253-4 DEL 02.03.2020 E N. 2020000010018320 DEL 12.03.2020 RELATIVE AALLA FORNITURA VACCINI | € 475.541,00 |
20004050 | 25.06.2020 | LIQUIDAZIONI FATTURE GLAXO SMITH KLINE SPA N. 0000001000013700-14059-15555-16021-16019-16020 RELATIVE ALLA FORNITURA VACCINI | € 139.387,99 |
20004052 | 25.06.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE SALADINO N.1 DEL 06.05.2020 E N. 02 DEL 18.06.2020 | € 3.395,02 |
20004053 | DEL 25.06.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA PASQUALI N. 1/5 DEL 08.06.2020 | € 2.364,94 |
1 | 08.01.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE E RETRO 2019 | € 26.356,51 |
2 | 13.01.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA A PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 | € 3.259,13 |
3 | 13.01.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA A PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DII OTTOBRE 2019 | € 4.272,60 |
4 | 13.01.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA A PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DII NOVEMBRE 2019 | € 3.915,06 |
5 | 17.01.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA 11422 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NEI MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 | € 407,60 |
6 | 20.01.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2019 | € 3.608,40 |
7 | 20.01.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2019 | € 2.301,75 |
8 | 20.01.2020 | PERSONALE CONTRATTISTA MATRICOLA 20603 AUTORIZZAZIONE A FRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEI ART .33 L104/92 E SS.MM.II . | € - |
9 | 21.01.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC PREVENZIONEE SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2019 | € 3.492,49 |
10 | 21.01.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC PREVENZIONEE SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2019 | € 2.313,84 |
11 | 04.02.2020 | PRESA ATTO COMPENSI COLLEGIO TECNICO AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO DIPENDENTE MATRICOLA 1235 | € 351,11 |
12 | 04.02.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 1618 DICEMBRE 2019 DIPENDENTE MATRICOLA 9952 E 7541 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1 | € 886,85 |
13 | 04.02.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI TRAPANI GIORNO 31.10.2019 DEI DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 7522 E 9983 IN FORZA AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | € 72,20 |
14 | 04.02.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 23-27 SETTEMBRE 2019 DEI DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9952 E 7541 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1 | € 1.235,33 |
15 | 04.02.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI USTICA DAL 30.09.2019 AL 01.10.2019 DEI TPALL.L MATRICOLA 7221 E 11502 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1 | € 390,44 |
16 | 04.02.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 21-23 OTTOBRE 2019 DEI DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9952 E 7541 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1 | € 887,33 |
17 | 04.02.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI USTICA 02-03 DICEMBRE 2019 DEI DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9952 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1 | € 138,96 |
18 | 04.02.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI ROMA IL 29.10.2019 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA 4748 IN FORZA ALL'U.O. RADIOPROTEZIONE. | € 682,91 |
19 | 04.02.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 14-16 NOVEMBRE 2019 DEI DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9977 E 7541 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1 | € 892,91 |
20 | 04.02.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA A PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2019 | € 3.622,48 |
21 | 05.02.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE E RETRO 2019 | € 56.048,32 |
22 | 10.02.2020 | PERSONALE CONTRATTISTA MATRICOLA 20179 AUTORIZZAZIONE A FRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEI ART .33 L104/92 E SS.MM.II . | |
23 | 18.02.2020 | AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE | |
24 | 04.03.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 21-24 NOVEMBRE 2019 E GIORNO 27.11.2019 PERSONALE MATRICOLA 5528 IN SERVIZIO PRESSO LA UOC SANITà PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA | € 425,26 |
25 | 04.03.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 20-21 GENNAIO 2020 DIPENDENTI MATRICOLA N. 7522 E 7541 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1 | € 895,36 |
26 | 04.03.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 9-12 FEBBRAIO 2020 DIPENDENTE MATRICOLA N. 7522 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1 | € 652,79 |
27 | 04.03.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI USTICA 03-07 FEBBRAIO 2020 DIPENDENTE MATRICOLA N. 9952 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1 | € 342,84 |
28 | 04.03.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 17-19 FEBBRAIO 2020 DIPENDENTE MATRICOLA N. 7522 E N. 9924 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1 | € 888,96 |
29 | 04.03.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 6917 DELL'UOC LABORATORIO MEDICO DI SANITà PUBBLICA PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019. | € 1.274,91 |
30 | 09.03.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2020 | € 21.969,90 |
31 | 09.03.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC PREVENZIONEE SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2020 | € 2.571,14 |
32 | 25.04.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA 18165 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NEI MESI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 | € 911,48 |
33 | 25.04.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA 103285 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NEI MESI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 | € 110,38 |
34 | 06.05.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI MARZO E RETRO 2020 | € 69.177,28 |
35 | 07.05.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA 11422 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NEI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2019 | € 288,19 |
36 | 07.05.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA 10325 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NEI MESI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 | € 503,74 |
37 | 08.05.2020 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLLABORATORE PROFF. SANITARIO CTG D MATRICOLA 11476 | |
38 | 22.05.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC PREVENZIONEE SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2020 | € 2.810,10 |
39 | 01.06.2020 | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITà DI MEDICO COMPETENTE SVOLTA IN REGIME DI ALPI NEI MESI DI MAGGIO 2017 E FEBBREIO 2018 DAL DIRIGENTE MEDICO C. | € 21.352,70 |
40 | 04.06.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI APRILE E RETRO 2020 | € 43.244,78 |
41 | 10.06.2020 | RIPARTIZIONE FONDO DI PEREQUAZIONE ALPI ANNI 2008-2016 | € 129.402,71 |
42 | 15.06.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ANTI INFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2020 | € 3.676,36 |
43 | 15.06.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ANTI INFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2020 | € 3.163,06 |
44 | 15.06.2020 | ANNULATA CON NOTA PROT. N. 2779 DP DEL 19.06.2020 | |
45 | 16.06.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2020 | € 3.108,99 |
46 | 17.06.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2020 | € 3.039,90 |
47 | 17.06.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA 10165 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NEI MESE GENNAIO 2020 | € 196,79 |
48 | 17.06.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA 10328 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NEI MESE GENNAIO 2020 | € 30,53 |
20004127 | 30.06.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE PFIZER 529 N.9896738167 DEL 24.02.2020. N. 9896730822 DEL 25.02.2020 RELATIVE ALLA FORNITURA DEI VACCINI | € 295,900.00 |
20004196 | 06.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA COPRSO RICCARDO N. 1/2020 DEL 01.06.2020 | € 1,182.46 |
20004202 | 06.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA PANTAVECCHIA FABIOLA N. FPA 2/20 DEL 17.06.2020 E N. FPA 4/20 DEL 22.06.2020 | € 3,547.41 |
20004208 | 06.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE GLAXO SMITH KLINE S.P.A. N. 000000/0000 17501 DEL 02.03.2020, N. 000000/0000 20870 DEL 10.03.2020, N. 000000/0000 24240 DEL 24.03.2020, N. 000000/0000 24243 DEL 24.03.2020, N. 000000/0000 24241 DEL 24.03.2020, N. 000000/0000 24242 DEL 24.03.2020, N. 000000/0000 24239 DEL 24.03.2020 | € 738,664.49 |
20004247 | 07.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA LOPIANO DEBORAH N. FPA/02/2020 DEL 26.06.2020 | € 2,364.93 |
20004318 | 07.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA MIGNANO ROSSELLA N. FPA 1/20 DEL 03.06.2020 | € 2.365,00 |
20004319 | 07.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA AMATO ROSSELLA N.FPA 1/20 DEL 09.06.2020 | € 2,364.94 |
20004320 | 07.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE LAURIA FEDERICA M. C. N. 3/PA DEL 24.06.2020, N.4/PA DEL 24.06.2020, N. 5/PA DEL .1.07.2020 | € 5,912.35 |
20004329 | 08.06.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA LUPO ANGELA N.1 DEL 01.06.2020 | € 1,184.46 |
20004360 | 10.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE CARAMANNA ALESSIO FPA 1/20 DEL 09.06.2020 E FPA 2/ DEL 01.07.2020 | € 2,956.25 |
20004361 | 10.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA LO PIANO DEBORAH N. 1/20 DEL 23.06.2020 | € 1,182.67 |
20004486 | 21.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA GIUSQUIAMO FRANCESCA N.1 DEL 06.07.2020 | € 2,151.94 |
20004487 | 21.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA FILIPPI LINDORA N.FPA 2/20 DEL 12.07.2020 | € 2,151.94 |
20004512 | 23.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA SANOFI S.P.A. N.03031533 DEL 24.03.2020 | € 2,131.80 |
20004536 | 24.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE MSD ITALIA S.R.L. N.2020000010018732 DEL 13.03.2020, N. 2020000010019932 DEL 18.03.2020, N. 2020000010021473 DEL 24.03.2020, N. 2020000010021474 DEL 24.03.2020, N. 2020000010021877 DEL 24.03.2020, N. 2020000010022263 DEL 26.03.2020 | € 240,240.00 |
20004577 | 24.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA PASQUALI DEBORAH N. 1/4 DEL 01.07.2020 | € 2.364,94 |
20004579 | 24.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA LUPO ANGELA N.2 DEL 06.07.2020 | € 2,366.94 |
20004639 | 30.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE FULMINE GRUOP S.R.L. N.80/PA DEL 31.05.2020, N. 74/PA DEL 31.05.2020, N. 90/PA DEL 30.06.2020 | € 3,031.50 |
20004639 | 30.07.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE FULMINE GRUP S.R.L. 138/PA DEL 31.12.2019, 127/PA DEL 30.11.2019, 108/PA DEL 31.10.2019, 100/PA DEL 30.09.2019 | € 48.182,11 |
20004678 | 05.08.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO RICCARDO N. 2/2020 DEL 01.07.2020 | € 1,992.15 |
20004679 | 05.08.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE COPIANO DEBORAH N.5/20 DEL 03.07.2020 | € 1,992.15 |
20004680 | 05.08.2020 | LIQUIDAZIONE PANZAVECCHIA FABIOLA N.FPA 5/20 DEL 01.07.2020 | € 2,364.94 |
20004681 | 05.08.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE MIGNANO ROSSELLA N. FPA/02/20 DEL 06.07.2020 | € 2,365.00 |
20004682 | 05.08.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA SOLDANO A. D. N. 3 DEL 04.07.2020 | € 2,364.94 |
20004683 | 05.08.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA AMATO MANUELA N. FPA 4/20 DEL 06.07.2020 | € 2,364.94 |
20005100 | 01.09.2020 | LIQUIDAZINE FATTURE GLAXO SMITH KLINE S.P.S. N.000000100030364, N. 0000001000036624 DEL 25.05.2020, N. 0000001000036626 DEL 25.05.2020, N. 0000001000036627 DEL 25.05.2020, N. 0000001000036628 DEL 25.05.2020 RELATIVE ALLA FORNITURA DEI VACCINI | € 377,571,72 |
20005111 | 01.09.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE MSD ITALIA S.R.L. 2020000027742 DEL 24.04.2020, 2020000032876 DEL 25.058.2020, 2020000033174 DEL 26.05.2020, 2020000033917 DEL 01.06.2020 | € 533,533.00 |
20005161 | 02.09.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE PFIZER S.R.L. N.9896779276 DEL 26.05.2020, N. 9896780281 DEL 27.05.2020, N. 9896787850 DEL 18.06.2020, N. 9896802914 DEL 23.07.2020, N. 9896802916 DEL 23.07.2020, N. 9896802915 DEL 23.07.2020 | € 1,047,750.00 |
20005162 | 03.09.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE MSD ITALIA S.R.L. N. 2020000010033918 DEL 01.06.2020, N. 2020000010033919 DEL 01.06.2020, N. 2020000010045557 DEL 23.07.2020, N. 2020000010045535 DEL 23.07.2020 | € 587,587.00 |
2005182 | 07.09.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA SANOFI S.P.A. N.03071751 DEL 23.07.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEI VACCINI | € 9,295.00 |
20005222 | 12.09.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE GLAXO SMITH KLINE S.P.S. N.0000001000040542 DEL 10.06.20, N. 0000001000051696 DEL 24.07.20, N. 00000010000516997 DEL 24.07.2020, N. 0000001000051698 DEL 24.07.2020, N. 0000001000052067 DEL 27.07.2020, N. 0000001000053685 DEL 03.08.2020 | € 683,931.37 |
20005472 | 22.09.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA GSK S.P.S. N.0000001000054075 DEL 04.08.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEI VACCINI | € 9.295,00 |
20005222 | 12.09.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE GLAXO SMITH KLINE S.P.A. N. 0000001000040542 DEL 10.06.2020, N. 0000001000051696 DEL 24.07.2020, N. 00000010000516997 DEL 24.07.2020, N. 0000001000051698 DEL 24.07.2020, N. 0000001000052067 DEL 27.0702020, N. 0000001000053685 DEL 03.08.2020 | € 683,931.37 |
20005472 | 22.09.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE GSK S.P.A. N. 0000001000054075 DEL 04.08.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEI VACCINI | € 317,173.84 |
20005507 | 24.09.2020 | LIQUIDAZIONE RIUAMBIENTE SERVIZI S.R.L. PER RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI ( LOTTO 2/MESE DI LUGLIO 2020) | € 19,735.57 |
20005853 | 05.10.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICA ITALIA S.R.L. N. 750 DEL 30.07.2020 | € 422.93 |
20006229 | 16.10.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA RUAMBIENTI SERVIZI S.R.L. PER RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTIO SANITARI NON PERICOLOSI (LOTTO 2/-MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2020) | € 11,399.85 |
20006231 | 16.10.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA RUAMBIENTE S.R.L. PER RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI (LOTTO 2/ MESE DI AGOSTO 2020) | € 34,445.95 |
20006239 | 19.10.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA UGRU S.R.L. PER RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO "A" SOGGETTI PREVENIENTI IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA. MESE DI AGOSTO 2020 | € 4,100.00 |
20006587 | 09.11.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA UGRI S.R.L. PER RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI (NON APPALTO LOTTO 1 ) MESE DI AGOSTO 2020 | € 16,823.34 |
20007072 | 25.11.2020 | BUCCHERI LA FERLA , TAMPONI QUARANTENA | € 106,936.05 |
200007198 | 07.12.2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE UGRI S.R.L. PER RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI (LOTTO 1) MESE DI SETTEMBRE 2020 | |
2007565 | 22.12.2020 | MUD 2019 DOTTORE COSVECIO | € 1,260.00 |
49 | 02.07.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACCOGLIENZA LA PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI MAGGIO E RETRO 2020 | € 37,821.00 |
50 | 10.07.2020 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL SERVIZIO- PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI IG., EPIDEMIOLOGICO E SANITARIO PUBBLIOCO (MATRICOLA 11743) | |
51 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO AL PERSONALE DELL'UOC, PREVENZIONE SICILIA, NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2020 | € 1,824.97 | |
52 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO AL PERSONALE DELL'UOC, PREVENZIONE SICILIA, NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2020 | € 791.84 | |
53 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA E EFFETTIVITA' PER IL MESE DI MARZO 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | € 1,591.52 | |
54 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA E EFFETTIVITA' PER IL MESE DI APRILE 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | € 1,844.08 | |
55 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA E EFFETTIVITA' PER IL MESE DI MAGGIO 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | € 2,379.78 | |
56 | 14.07.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA C/O COMUNE DI LAMPEDUSA DAL 12.05.2020 AL 15005.2020 DEL DM N. 6859E81362 IN FORMA VOT PA1 | € 1,142.40 |
57 | 14.07.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA USTICA 08/ O9 .06.2020 PERSONALE. MATRICOLA 7207 E 11502 IN FORMA ALL'UOT PA1 | € 335.88 |
58 | 14.07.2020 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO SOMMA € 61.45 LAMPEDUSA 6/8 FEBBRAIO MATRICOLA 5428 IN SERVIZIO SISPE | € 323.13 |
59 | 22.07.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTATAMENTO TRASFERIMENTO AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIEGATO E AUTONOMO REALTIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2020 | € 1,471.46 |
60 | 24.07.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'UOC PREVENZIONE SICILIA RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2020 | € 1,517.13 |
61 | 04.08.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO LAMPEDUSA DAL 28.05.20209 AL 29.05.2020 DEL TPALLL MATRICOLA 7207, 11502, UOT PA1 | € 738.66 |
62 | 04.08.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA 15.06.2020 DIRIGENTE MEDICO 9977 IN FORMA UOT PA1 | € 529.44 |
63 | 04.08.2020 | CONTABILIZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA € 1.84 MISSIONE USTICA 23-24 GIUGNO 2020 DIRETTORE MEDICO 5859 UOT PA1 | € 130.51 |
64 | 04.08.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MISSIONE USTICA GIORNO 06.07.2020 DEL TPALLL MATRICOLA 7221 E 115102 IN FORMA UOT PA1 | € 147.84 |
65 | 04.08.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 11.06.2020 AL 12.06.2020 DELò TPALL MATRICOLA 7207 E 11502IN FORMA UOT PA1 | €723.66 |
66 | 08.09.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACCOGLIENZA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI LUGLIO E RETRO 2020 | €75,412.36 |
67 | 22.09.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO EFFETTUATA PER IL MESE DI GIUGNO 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | € 2,402.73 |
68 | 22.09.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO EFFETTUATA PER IL MESE DI LUGLIO 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | € 2,776.76 |
69 | 05.10.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO PERSONALE TECNICO ASSEGNTAO ALL'UOC PREVENZIONE SICILIA NEGLI AMBITI LAVORATIVI RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2020 | € 2,047.95 |
70 | 05.10.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO PERSONALE TECNICO ASSEGNTAO ALL'UOC PREVENZIONE SICILIA NEGLI AMBITI LAVORATIVI RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2020 | € 2,446.64 |
71 | 05.10.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO PERSONALE TECNICO ASSEGNTAO ALL'UOC PREVENZIONE SICILIA NEGLI AMBITI LAVORATIVI RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2020 | € 1,346.22 |
72 | 07.10.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIREZIONE E COMPETENZA ASSEGNATO ALL'UOCIMP. ANTINFORTUNISCA RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2020 | € 23.24 |
73 | 07.10.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIREZIONE E COMPETENZA ASSEGNATO ALL'UOCIMP. ANTINFORTUNISCA RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2020 | € 2,378.81 |
74 | 07.10.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIREZIONE E COMPETENZA ASSEGNATO ALL'UOCIMP. ANTINFORTUNISCA RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2020 | €3,235.90 |
75 | 23.10.2020 | CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE C.G. (MATRICOLA 9934) DECORRENZA 1.10.2020 | |
76 | 02.11.2020 | PIANO DI PRONTO DISPONIBILITà PER LA STAGIONE FUNGHI 2020 | |
77 | 05.11.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACCESSO AL PERSONALE DIPENDENDE DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER IL MESE DI SETTEMBRE E RETRO 2020 | € 149,38225 |
78 | 20.11.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO EFFETTUATO PER IL MESE DI AGOSTO 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | € 1,415.88 |
79 | 20.11.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO EFFETTUATO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | € 3,396.06 |
80 | 20.11.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO EFFETTUATO PER IL MESE DI OTTOBRE 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | € 3,513.51 |
81 | 10.12.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACCESSO AL DIPARTIMENTO DEL PERSONALE DI PREVENZIONE PER IL MESE DI OTTOBRE E RETRO 2020 | € 58,313.10 |
82 | 18.12.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTGO AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'UOC SPRESAL RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2020 | € 2.134,35 |
83 | 18.12.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTGO AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'UOC SPRESAL RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2020 | € 2,063.88 |
84 | 29.12.2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ANTIFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2020 | € 3,494.84 |
Pagina aggiornata il 14/06/2024